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小規(guī)模三季度開普通發(fā)票17000,未開票收入40000多,在增值稅納稅申報表里面應(yīng)怎么填

2021-10-19 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-19 11:57

你好在第十欄填寫17000,加上四萬多。

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你好在第十欄填寫17000,加上四萬多。
2021-10-19
您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行你參考一下這里https://mp.**.**.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2023-01-04
你好 你要把3%都填寫到本期應(yīng)納稅額減征額
2023-04-08
填列到5%對應(yīng)的欄次,同時把銷售收入填列到免稅銷售額那里
2020-10-20
同學(xué)你好 填寫5%的那欄就可以了,然后免稅那欄填寫
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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