你好,按照減免后的金額計(jì)提。
請(qǐng)問(wèn)一下,公司是小規(guī)模4季度開(kāi)票金額超過(guò)30萬(wàn)了。增值稅全額征稅,請(qǐng)問(wèn)附加稅該怎么征稅。是城建稅減半,教育費(fèi)附加和地方教育附加全免。還是都是減半征收
老師好,交了增值稅,但免的教育稅附加,地方教育稅附加還記賬嗎?減半征收的水利是按減免后金額記賬還是
老師,減免的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是不超45萬(wàn)還是30萬(wàn)呀,開(kāi)票金額44萬(wàn)了還減免那兩個(gè)附加稅嗎
老師,小微企業(yè)是都可以減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎?只交城建稅嗎?還是三個(gè)附加稅都是減半征收的
老師您好:小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票,附加稅有優(yōu)惠政策嗎?教育附加和地方教育附加是減半還是全免?代賬開(kāi)專票有些教育附加和地方教育是全免、有些又是減半,是怎么回事?
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
那計(jì)提的金額是免得,還要記賬嗎,怎么做
啥意思?是免免交稅費(fèi)了是嗎?
是啊,30萬(wàn)以內(nèi)專票交增值稅,但免交教育稅附加,地方教育附加,水利減半征收
免征的不需要計(jì)提減半的,按照減半的金額計(jì)提。