你好,季度銷售額30萬(wàn)以內(nèi)可以免地方教育和教育附加。
老師,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,超過(guò)10萬(wàn)銷售額就不減免了嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加三個(gè)附加稅,小規(guī)模在申報(bào)仍然是超過(guò)30萬(wàn)就都按減半交,還是說(shuō)現(xiàn)在變成了超過(guò)45萬(wàn)才交呢?原來(lái)是不超過(guò)30萬(wàn)教育費(fèi)附加免征
小規(guī)模這個(gè)季度開(kāi)了35萬(wàn)的專票,教育費(fèi)附加和地方教育附加減免嗎,現(xiàn)在是30以內(nèi)減免還是45
老師。小規(guī)模季度開(kāi)票超過(guò)45萬(wàn),教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加還減免么,附加稅都怎么收
老師,減免的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是不超45萬(wàn)還是30萬(wàn)呀,開(kāi)票金額44萬(wàn)了還減免那兩個(gè)附加稅嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
不可以的,超過(guò)了30萬(wàn)不可以的。
增值稅是45萬(wàn)以內(nèi)減免,附加稅還是30萬(wàn)是這樣吧
對(duì)的是的是這個(gè)理解的。