你好,取得的專票與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)都可以進行抵扣的
請問老師銷項13%的稅率取得專票進項6%可以抵扣嗎
進賬是13%,銷項是6%可以抵扣多少?3%的專用發(fā)票不能抵扣嗎?
進項6%可以抵扣銷項13%嗎?
進項6%的發(fā)票可以用于抵扣13%的銷項業(yè)務(wù)嗎?
我們進項是13%的設(shè)備票,銷項是6%的技術(shù)服務(wù),可以抵扣嗎
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項目的時候,銷售了一臺B設(shè)備,這個B設(shè)備也是花費了差不多半年的時間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時候,花費的材料人工差旅費這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項目的時候,銷售了一臺B設(shè)備,這個B設(shè)備也是花費了差不多半年的時間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時候,花費的材料人工差旅費這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,準備結(jié)賬,這是什么問題,怎么解決
老師,你好,我們公司工資是8月底計提,9月15日發(fā)放8月工資,我申報9月個稅9月填寫的金額是9月15日發(fā)放8月工資的金額申報的,這樣是不是申報錯誤了?
老師,您好!小規(guī)模納稅人享受醫(yī)療機構(gòu)免增值稅稅政策,免交的增值稅需要在增值稅申報表中,19欄“本期免稅額”填寫嗎?免交的增值稅,需要怎么做賬務(wù)處理?
我公司20年建了個煤棚3500萬,一直未做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在對方公司開進來200萬元發(fā)票,剩余發(fā)票后面會陸續(xù)開進來,現(xiàn)在我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,請問甲公司從乙公司進貨,乙公司也從甲公司進貨,甲公司做賬時怎么設(shè)置乙公司賬目,甲公司:應(yīng)收賬款—乙公司,乙公司設(shè)置甲公司,就是應(yīng)付賬款—甲公司,對吧
民辦學(xué)校,食堂要求獨立核算,教職工和學(xué)生也要分開,我想咨詢一下 獨立出來后 要怎么合并到學(xué)校的賬上面
老師,我司是一般納稅人,買了一臺屬固資產(chǎn)(機器設(shè)備),買進來時進項發(fā)票也抵扣了。用了半年左右就賣掉了,也開了增值稅發(fā)票出去,交了增值稅,現(xiàn)在做會計分錄時,這筆固定資產(chǎn)需要收入嗎,如果不做收入的話,那增值稅報表的收入與賬上的收入又對不上。請問怎么操作,謝謝
想請問下老師足浴店,技師日結(jié)工資這個費用,是計入管理費用還是營業(yè)費用呀
哦哦 是不是本可以用1張13%的進項抵扣的 ,要是選擇用6%的就得需要2張進項發(fā)票
跟多少張發(fā)票沒有關(guān)系,看你們?nèi)〉眠M項發(fā)票的內(nèi)容,金額,抵扣多少也沒有規(guī)定,自己企業(yè)決定。