您好 進項是13%的設備票,銷項是6%的技術服務,可以抵扣
我們開出的增值稅專用發(fā)票的6%的技術服務費,可以用收到的13%的進項專票抵扣嗎
我們進項是13%的設備票,銷項是6%的技術服務,可以抵扣嗎
進項稅額13%是會議系統(tǒng),銷項稅額6%技術服務費,可以抵扣嗎?公司會不會有問題。
請問老師,公司是技術服務公司,最近有一個技術服務合作是會要提供設備,我們簽的是服務合同,設備我們公司也要從其他公司買進(13個點的進項),可以全額抵扣嗎?
稅控設備的技術服務發(fā)票普票可以全額抵扣銷項稅額嗎
老師,應收賬款年度周轉率=年度營業(yè)收入/(年初應收賬款+年末應收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請問三月五月分別怎么做賬
未確認融資費用和待確認融資費用怎么區(qū)分使用情況
3月份購買的東西,開的發(fā)票,購買人4月才報,賬怎么記
老師,不能辨認自己行為不是無民事行為嗎[疑問]
老師,請問所得稅匯算清繳補繳稅款計入什么科目
法人賬戶賬戶可以直接轉到公戶嗎,備注什么?
員工出差費用和給客戶買禮品費用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
昨天稅務局說我們這是屬于進銷項不一致,要求我們分開開
那您單位購買設備做什么用途的? 比如提供技術服務 需要要到設備之類的 為啥這個設備不允許抵扣?
這是設備都是用在這項技術服務里面的,
對啊 所以是可以抵扣的啊 稅務憑啥不抵扣 讓他提供文件政策
稅務局糾結的問題,就是讓我們把設備和服務分開開,但是我們的甲方只要技術服務票,不要設備票
您是購買了設備把設備也給對方了 不是自己單位用?
是不是專管員不懂,還是每個地方的稅務政策不一樣,
您設備不是自己單位用 是給對方了 對嗎?
她說我們的技術服務費,是沒有進項的,只能硬上6個點的稅
《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號)第四十條規(guī)定,一項銷售行為如果既涉及服務又涉及貨物,為混合銷售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務繳納增值稅。 本條所稱從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶,包括以從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售為主,并兼營銷售服務的單位和個體工商戶在內(nèi)。 據(jù)此,提供軟件技術服務,附帶贈送硬件設備,屬于混合銷售行為。主營業(yè)務(主營業(yè)務收入占企業(yè)收入總額50%以上)屬于技術服務為主的,贈送硬件設備按“技術服務”6%計繳增值稅,主營業(yè)務屬于銷售貨物為主的,提供軟件技術服務,按13%計繳增值稅。
那就是說,只要設備票不超過50%就可以是吧
看您主營業(yè)務收入占比 可以這樣計算
好的,多謝
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!