同學,你好 專票應放在6月做賬,借應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額) 9月認證后轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
收到5月的進項專用發(fā)票,6月我在發(fā)票確認平臺進行勾選確認和統(tǒng)計,這個進項稅額屬于5月還是6月
老師,一般納稅人專票,6月的進項費用,九月勾選的,專票是放在6月做賬還是9月做賬?
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專票應該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
老師:一般納稅人每月進項稅抵扣這塊,怎樣能知道夠抵或不夠抵呢!那當月開回來的專票多出來的放以后抵,當月賬還正常做嗎?只是多出來的專票不勾選,放后面在勾選抵扣嗎?
老師,一般納稅人,現(xiàn)在做7月份的賬,拿到專用發(fā)票是先勾選進項發(fā)票再做賬嗎?還是說先做賬再勾選進項發(fā)票?
租車給公司,一次性收入大于4000元,比如5000一年,個稅是不是5000*80%*20%,還減半嗎
申報反饋信息:【綜合所得個人所得稅預扣預繳申報表]為累計申報,系統(tǒng)檢測到您稅款所屬期為【5]月的申報數(shù)據(jù)發(fā)生了變動,請同步更正【5]月后的申報數(shù)據(jù)。
M公司租了H公司的房子 然后H公司給M公司700萬的裝修補貼,M公司委托X公司進行裝修 ,M與X雙方簽署裝修合同 ,H公司根據(jù)這份合同才能給裝修補貼.但是款是H公司直接付給X裝修公司,同時票也是X裝修公司付給環(huán)H公司,合同中應該怎么約定呢 主要是稅務風險。M公司和X裝修公司的裝修合同應該怎么約定付款和開票條款呢。
老師 有沒有成本分解表 材料人工 制造
老師你好 誰問對方公司起訴我們對方勝訴了產(chǎn)生的違約利息應該怎么做賬?
車款總計1742681.42 8月賣車款1430000 24年3月開始折舊,每月44472.22 金蝶業(yè)務系統(tǒng)已分攤756027.74,怎么做帳
請問老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年的有一張進項發(fā)票1000元費用現(xiàn)在還能做費用嗎?
經(jīng)濟法中主觀題說明理由,是必須用標準法條來答嗎?還是只要意思表示一致都行?
白條入賬后,所得稅匯算清繳調(diào)增在哪個表里調(diào) ?
老師你好,我們公司股東是另一家公司法人和股東,那這兩家公司業(yè)務能外包嘛