海王星你好,具體的是哪里有錯誤,你匯算清繳是根據(jù)哪一個做?
老師您好,去年計提的工資金額錯了。借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬,今年做調(diào)整,請問會計會計分錄怎么做?
老師,請問去年計提工資時會計分錄做錯了今年怎么調(diào)整
以前年度工資計提和支付都寫錯金額了,今年怎么做調(diào)整分錄
老師,以前年度多計提的工資,現(xiàn)在怎么調(diào)整,分錄怎么寫,工資是發(fā)清了的,但是應(yīng)付職工薪酬還有余額是以前年度的
老師,以前年度工資多計提多發(fā)放了50000,今年以現(xiàn)金方式還回來了,涉及到以前年度損益調(diào)整,怎么做分錄呢,謝謝。
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認(rèn),沒有說分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費(fèi)35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費(fèi)用怎么做憑證?