賬務(wù)處理沒(méi)有特別也是正常扣款就行多扣一些而矣,應(yīng)發(fā)-代發(fā)和扣款=實(shí)發(fā)哦
比如,新增A員工實(shí)發(fā)工資3000元,每月個(gè)人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局當(dāng)月扣除社保不含A員工的部分,在下月一共扣了A員工兩個(gè)月的社保,分錄:計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用-工資3050 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資3050 計(jì)提公司社保 借:管理費(fèi)用-公司社保 55 貸:應(yīng)付職工薪酬-公司社保55 實(shí)際繳納社保時(shí)調(diào)整社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 50 貸:管理費(fèi)用 50(個(gè)社部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-公司社保 55 貸:管理費(fèi)用-公司社保55,想問(wèn)我這樣做分錄有問(wèn)題嗎?
6月份在發(fā)放工資時(shí)支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢(qián),計(jì)算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計(jì)提了工資——借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個(gè)人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時(shí)補(bǔ)給員工的部分社保錢(qián)退回公司。 退回的這個(gè)錢(qián)應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來(lái)的那個(gè)管理費(fèi)用怎么處理?
老師,我們河南有一家分公司,社保當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月交。當(dāng)時(shí)有兩個(gè)人沒(méi)有減員,導(dǎo)致公司多交錢(qián)了,9月計(jì)提的時(shí)候是按社保明細(xì)計(jì)提的,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是平的,現(xiàn)在這部分的錢(qián)我們已經(jīng)收回了,賬務(wù)處理怎么做???
一員工去年7月末離職,但是8月養(yǎng)老扣了一直未退回,當(dāng)時(shí)因?yàn)?月扣費(fèi)是計(jì)提入賬了的: 支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 計(jì)提社保分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 直到2023.01月養(yǎng)老退回公司部分和個(gè)人部分回來(lái),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么賬務(wù)處理啊,已經(jīng)跨年了。
小規(guī)模代理記賬公司。代扣的員工社保。當(dāng)月計(jì)提工資,當(dāng)月計(jì)提社保,下月再發(fā)放工資,發(fā)放社保。還有單位繳納的部分。當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放。已經(jīng)在做賬的時(shí)候這樣操作了。實(shí)際上對(duì)公賬戶在當(dāng)月已經(jīng)將個(gè)人部分和單位部分全部交給銀行了。上面的操作正確嗎?另外還有一個(gè)個(gè)人的醫(yī)療大額保險(xiǎn)108元。對(duì)公賬戶上沒(méi)有顯示這筆金額的轉(zhuǎn)出。做分錄的時(shí)候我也用銀行存款交掉了,這樣可行嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購(gòu)的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師原來(lái)自己開(kāi)公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開(kāi)個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下老板新轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一個(gè)公司,付了15萬(wàn)給原來(lái)的老板,但是原來(lái)這個(gè)公司也沒(méi)有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來(lái)也沒(méi)有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬(wàn)該怎么做賬?
#提問(wèn)#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類(lèi)
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開(kāi)始,那之前的財(cái)務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開(kāi)始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來(lái)的效果報(bào)表就不準(zhǔn)了?
老師,請(qǐng)教一下,開(kāi)發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬(wàn)是什么意思呢
現(xiàn)在多交的錢(qián)收回來(lái)了,是不是可以沖成本?
這個(gè)不影響成本,發(fā)放的時(shí)候只是多替員工付了款,需要扣回的往來(lái)比以前月份多一些相當(dāng)員工借了一樣,現(xiàn)在扣回來(lái)就平了