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老師,2017年4月份會計做錯一筆賬,借:應(yīng)收賬款85613.21 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額5136.79 貸:主營業(yè)務(wù)收入90750,?,F(xiàn)在我先沖紅:借:應(yīng)收賬款-85613.21 應(yīng)交稅費-銷項稅額-5136.79 貸:以前年度損益-90750,更正:借:應(yīng)收賬款90750 貸:以前年度損益85613.21 應(yīng)交稅費-銷項稅額5136.79。后面還有結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,我想問是到月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)這筆銷項稅額?

2021-10-15 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-15 16:41

你好 ; 你這個是跨年的話? ? 是的。 到時你要看影響了 所得稅沒有 ;? ?影響所得稅 到時在做處理 ;? 借貸方銷項稅抵減后 看下? 是哪個有金額余額? ?

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快賬用戶7103 追問 2021-10-15 16:51

到月末,我這樣做賬,借:應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅額)10273.58 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅10273.58 這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-15 17:02

是的,貸方余額的話就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)d

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你好 ; 你這個是跨年的話? ? 是的。 到時你要看影響了 所得稅沒有 ;? ?影響所得稅 到時在做處理 ;? 借貸方銷項稅抵減后 看下? 是哪個有金額余額? ?
2021-10-15
您好,對的,這個理分錄理解是沒錯的,是對
2025-01-06
你好之前做了無票收入是吧 是的話可以 再做一個借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)收賬款 這個是紅沖收入的
2024-04-08
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整99869?9萬 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項9869, 你看下當時增值稅和所得稅申報了嗎?增值稅沒有申報的,需要補申報所得稅的匯算清繳、納稅調(diào)增。
2025-03-12
同學,你好 不對,第一個借:以前年度損益調(diào)整 -99869
2025-03-12
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