你好,不是技術(shù)咨詢的,不用交印花稅。
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,簽訂合同如果價(jià)稅分離,是可以按不含稅的金額繳納印花稅吧,如果沒(méi)有價(jià)稅分離,是不是就要以含稅金額繳納印花稅?
關(guān)于合同簽訂方式如果按含稅金額簽訂,注明稅率,是可以按未稅金額繳納印花稅嗎?是不是所有合同只要以未稅金額注明,就可以按未稅金額計(jì)算印花稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人,和客戶簽訂的咨詢服務(wù)費(fèi)合同需要繳納印花稅么?如果要,合同是按含稅金額簽訂的,是按含稅金額*稅率么?稅率是多少?按什么稅目繳納印花稅?
提供檔案保管和查詢簽訂的合同需要繳納印花稅嗎?如果需要繳納按什么合同項(xiàng)目繳納?繳納比例是多少?
老師,小規(guī)模納稅人,提供軟件服務(wù)和軟件銷售,金額都很小,都是沒(méi)有簽訂合同的,需要繳納印花稅嗎?是繳納什么項(xiàng)目的印花稅?
老師,晚上開發(fā)票會(huì)被查嗎?
公益性捐贈(zèng),有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒(méi)有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購(gòu)成本票這樣做賬對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)沖紅24年暫估(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷存匯總表入庫(kù)金額是不是含稅單價(jià)的?我司進(jìn)銷存匯總表顯示是不含稅單價(jià)
老師,公司有針對(duì)會(huì)員的活動(dòng),比如充值1000,贈(zèng)送兩百,這種應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 今年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后要修改去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)資本1000萬(wàn),之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來(lái),是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時(shí)候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬(wàn)左右收入,但是凈利潤(rùn)低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對(duì)公賬戶,但注冊(cè)資金太少會(huì)不會(huì)影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
咨詢的話,按照合同的金額乘以萬(wàn)分之三。
是企業(yè)管理咨詢服務(wù)費(fèi),是不是不需要繳納印花稅?
你好,不是技術(shù)咨詢的,不用交。
如果是普通的咨詢不需要交的。