同學(xué)你好,這個不用繳納印花稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人,和客戶簽訂的咨詢服務(wù)費合同需要繳納印花稅么?如果要,合同是按含稅金額簽訂的,是按含稅金額*稅率么?稅率是多少?按什么稅目繳納印花稅?
提供檔案保管和查詢簽訂的合同需要繳納印花稅嗎?如果需要繳納按什么合同項目繳納?繳納比例是多少?
1.企業(yè)是小型微利,小規(guī)模企業(yè)。求問,如果提供勞務(wù)加工商品服務(wù),但是沒簽合同,需要繳納印花稅么。 2.如果,簽訂就提供勞務(wù)加工的合同,屬于什么合同,按什么標(biāo)準(zhǔn)繳納印花稅 3.印花稅是按次繳納么?如果合同無明確標(biāo)明收入等具體明細,是開票時繳納還是,收到收入時繳納?納稅基礎(chǔ)是不含稅收入么。
老師,請問物業(yè)管理服務(wù)合同需要繳納印花稅嗎,如需繳納印花稅應(yīng)按什么稅目繳納。
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點,不知道對不對,資產(chǎn)負債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝