同學(xué)你好 成本有發(fā)票就可以做 但是刷單的不用做收入
老師,我們公司是做淘寶的 每天有刷單 ,刷單的本金支出的時候是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這個款最后是以銷售回款的形式回來的 記賬是記 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)收款嗎
老師,電商刷單,下推應(yīng)收的時候是根據(jù)銷售出庫單下推的,但是刷單是沒有出庫單的,刷單的要交增值稅,那我得手動做一筆分錄,借:應(yīng)收賬款—刷單,貸:銷項稅 主營業(yè)務(wù)收入,那不是有收入,沒成本
電商刷單的外賬,分錄怎么寫?是填。 借:其他貨幣資金 11.3萬。貸:主營業(yè)務(wù)收入—不開票收入 10萬 貸:銷項稅 1·3萬嗎? 不發(fā)貨,成本3萬與庫存 要結(jié)轉(zhuǎn)不?怎么做分錄? 帳實相符?
老師我們是一般納稅人,購買時的分錄是: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額外) 貸:應(yīng)付賬款 二、銷售時的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時做分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如果做內(nèi)賬的話有沒有簡單一點的分錄。不寫增值稅
老師我們是一般納稅人,購買時的分錄是: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額外) 貸:應(yīng)付賬款 二、銷售時的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時做分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存如果做內(nèi)賬的話有沒有簡單一點的分錄。不寫增值稅
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級實務(wù)方向
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費用計入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進項嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當(dāng)時客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報稅沖抵?
刷單不做收入,怎么交增值稅
這個不用交 刷單不用做收入的
那增值稅要交吧?
不交 直接做往來就行了 刷單付的勞務(wù)費計入費用沒有發(fā)票調(diào)增
增值稅也不交嗎?
對的 增值稅也不交的