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老師我們是一般納稅人,購買時的分錄是: 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額外) 貸:應付賬款 二、銷售時的分錄是: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時做分錄: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存如果做內(nèi)賬的話有沒有簡單一點的分錄。不寫增值稅

2023-02-08 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-08 10:56

同學你好 這個就算簡單的了

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快賬用戶1845 追問 2023-02-08 11:56

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-08 11:57

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
對,做內(nèi)賬就不用提現(xiàn)增值稅。
2023-02-02
同學你好 這個就算簡單的了
2023-02-08
同學你好 補做就可以了
2023-07-05
建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2020-08-29
你好,月底換成,是什么意思呢?為什么要這樣做呢
2021-05-25
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職稱:注冊會計師,稅務師

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