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借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 ? 貸:銀行存款 9月做了上面這筆分錄,10月份應(yīng)該怎么做調(diào)整進項稅轉(zhuǎn)出的分錄呢?

2021-10-14 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 11:02

借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8601 追問 2021-10-14 11:09

老師,我在10月沖銷那筆分錄,重新做一筆正確的可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:09

您好,您這個是什么意思呢。

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快賬用戶8601 追問 2021-10-14 11:11

10月份做賬把9月的那筆分錄沖銷掉,重新做一筆正確的分錄

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:11

不需要沖銷轉(zhuǎn)出按照我說這么做就行。

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快賬用戶8601 追問 2021-10-14 11:31

那筆金額就一直掛在“進項稅額轉(zhuǎn)出”這個明細科目了嗎?以后要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:31

對,這個掛賬也不是錯誤的。

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快賬用戶8601 追問 2021-10-14 11:34

那么看進項稅到底有多少,就要看這兩個明細科目的合計了咯

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:35

對,肯定是需要看合計數(shù)

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快賬用戶8601 追問 2021-10-14 11:36

懂了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:37

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您啦。

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借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-10-14
你好 借:管理費用-福利費 100 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費100 借應(yīng)交稅費-進項稅 13 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費100 貸銀存 113 借管理費用 貸進項轉(zhuǎn)出
2021-09-24
你好是的,借本年利潤,貸管理費用,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費?借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸: 庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-06-30
?你好 ; 不對哦 。 借管理費用- 福利費; 進項稅貸? 應(yīng)付職工薪酬-福利費;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費; 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)做 :借管理費用-福利費貸進項稅轉(zhuǎn)出 。 然后在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ;? ? ? ?借銷項稅? ? ? ; 進項稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進項稅? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? 結(jié)轉(zhuǎn) :?借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ;次月繳納 借??應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022-03-14
同學(xué),你好,你做的賬務(wù)處理是,購進的商品先做庫存商品了,發(fā)放的時候,再從庫存商品轉(zhuǎn)出去。 可以是可以,但是題目已經(jīng)明確了是做福利發(fā)放,一般不做庫存商品核算。 老師做的賬務(wù)處理是,從收到發(fā)票那里開始的處理的。
2021-12-09
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