您好,是哪方面的優(yōu)惠了
選減免所得稅優(yōu)惠明細表A107041,必須要選A107042高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表,及選A107042軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表嗎?
老師,漁業(yè)匯算清繳選填表時是選《減免所得稅優(yōu)惠明細表》還是《所得減免優(yōu)惠明細表》?
(單選)企業(yè)匯算清繳時,下列哪個附表反映了稅會差異()?A.《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》B.《所得減免優(yōu)惠明細表》C.《納稅調(diào)整項目明細表》D.《境外所得稅收抵免明細表》
免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表,所得減免優(yōu)惠明細表,減免所得稅優(yōu)惠明細表,稅額抵免優(yōu)惠明細表,都是什么意思,必填嗎?企業(yè)4個如何選都要選嗎?
免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表,所得減免優(yōu)惠明細表,減免所得稅優(yōu)惠明細表,稅額抵免優(yōu)惠明細表,都是什么意思,這4個企業(yè)如何選填嗎?
會計準(zhǔn)則下我做營業(yè)外支出可以嗎
應(yīng)收賬款會減少,沒有問題。報表里信用價值損失轉(zhuǎn)換不了未分配利潤減。利潤表里也沒信用減值價值損失,那填哪里。
老師,公司支付勞務(wù)費給個人,個人開勞務(wù)發(fā)票,公司還用代扣代繳個人所得稅嗎?
簡單點,企業(yè)會計準(zhǔn)則。借:信用價值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款。然后是資產(chǎn)負債表,會影響資產(chǎn),負債,所有者權(quán)益哪個具體科目變動,最后利潤表有科目變動嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個月工資少計提了5000元,這個月可以補計提嗎 借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因為不想交稅,暫估了20幾萬的費用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊資金500萬,a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤表不會變動,資產(chǎn)負債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
現(xiàn)在所得稅優(yōu)惠明細表不用調(diào)了,自動在主表遞減了對吧
是的,這個自動在主表上面減了
去年上計提獎金了,今年發(fā)放獎金時,補計提了3000計入未分配利潤,那這個金額是不是也應(yīng)該計入2024職工薪酬
是的,匯算清繳調(diào)減就呆以
那我有一筆單獨納稅調(diào)增的,是不是可以直接把這個金額減掉,
是的,這個要填表調(diào)增就可以
不是的老師,我的意思是我有一筆單獨需要納稅調(diào)增的費用,現(xiàn)在不是要再調(diào)減次年補提的的那部分獎金嗎?是不是可以走納稅調(diào)增的金額里減掉這部分調(diào)減的金額,填列在調(diào)增那一項,就不用分別填列納稅調(diào)增和納稅調(diào)減兩個欄次了
分別填列納稅調(diào)增和納稅調(diào)減兩個欄次
這里不太明白,次年做賬不已經(jīng)做進以前年度損益了嗎,為什么還要調(diào)減,不可以再職工薪酬那張表,把這個金額加進去嗎?
這個你在工資明細表稅收這里加3000,調(diào)減就可以
調(diào)減了是不是容易出風(fēng)險
不會,這個正常調(diào)就可以了
之前會計做了很多現(xiàn)金的入到了未分配利潤里,但是匯算的時候沒看見調(diào)減,這是怎么回事?
他這種只調(diào)了賬沒有調(diào)表
很多小金額費用的入到未分配利潤
他這種只是調(diào)了賬,并沒有調(diào)表
那樣不會被比對嗎?
一般不會,這種系統(tǒng)識別不出來