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借:管理費用——福利費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應付職工薪酬——福利費 二、借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應收款) 福利費這么寫是對的嗎

2022-12-12 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-12 14:59

借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應收款)

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快賬用戶9303 追問 2022-12-12 16:08

這個進項稅被勾選了怎么辦

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快賬用戶9303 追問 2022-12-12 16:08

勾選認證

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齊紅老師 解答 2022-12-12 17:13

同學,上面分錄就是抵扣后進項稅額轉(zhuǎn)出時的會計分錄

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借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應收款)
2022-12-12
是的,需要勾選后再做進項轉(zhuǎn)出。進項轉(zhuǎn)出的分錄貸方?jīng)]有銀行存款,貸方是直接進項轉(zhuǎn)出就對了,其他的分錄科目都對。
2023-05-05
同學你好 對的 是這樣的
2023-01-05
同學你好 這兩個都可以 通過應付職工薪酬要合并工資交個稅
2023-01-05
這個是便于以后申報所得稅,統(tǒng)計職工薪酬
2023-05-05
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