你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
比如外購商品,已經(jīng)抵扣,后用于職工福利 1.外購時(shí) 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款等 2.用于職工福利 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 老師,這中間有沒有一步是, 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
請(qǐng)問,購進(jìn)福利,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄: 購進(jìn)福利:借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 這兩筆分錄對(duì)嗎
老師,我購進(jìn)的時(shí)候做借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,我轉(zhuǎn)出第一,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第二,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,第三是結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,這樣就對(duì)了吧
老師:外購商品用于集體福利 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)一增(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),后期這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?
老師,您好,請(qǐng)問一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額勾選也是在電子稅務(wù)局里嗎?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來,現(xiàn)在怎么做分錄
老師,銷售試駕車的銷項(xiàng)稅填在報(bào)表的那一項(xiàng)里,因?yàn)槎愘M(fèi)對(duì)應(yīng)的科目是固定資產(chǎn)清理,在增值稅申報(bào)中怎么填制
老師,你說我家給員工交個(gè)稅了,但是下個(gè)月他離職了,就是沒扣回來,怎么做分錄
小規(guī)模零售藥店第一次報(bào)稅,需要開發(fā)票嗎?個(gè)人所得銳咋申報(bào)
現(xiàn)在公司剛成立,還沒有資質(zhì),之后開發(fā)票的話,收購中草藥直接銷售和銷售中藥飲品開發(fā)票需要分開開具吧?因?yàn)槭褂玫亩惵什煌?/p>
老師,請(qǐng)問2024年度未計(jì)提年終獎(jiǎng)在2025年1月計(jì)提發(fā)放,在2024年度可以匯算清繳前扣除嗎?如果2024年不能稅前扣除,計(jì)入2025年度,那2025年度填寫兩筆年終獎(jiǎng)(企業(yè)所得稅前扣除)可以這樣填報(bào)嗎?
企業(yè)所得稅前扣除的全年一次性獎(jiǎng)金必須要在次年5月31日前申報(bào)個(gè)稅嗎,還是只要有獎(jiǎng)金明細(xì)就可以、什么時(shí)候發(fā)放什么時(shí)候申報(bào),企業(yè)所得稅前也可以扣除
估匯算清繳前沒收到票 后續(xù)稅局發(fā)現(xiàn)有補(bǔ)票期嗎
點(diǎn)學(xué)郎恢復(fù)出廠設(shè)置,激活碼是多少
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那如果購進(jìn)的時(shí)候,把進(jìn)項(xiàng)稅額記到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里,還用從這個(gè)分錄轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
需要先認(rèn)證再轉(zhuǎn)入的,也是需要到進(jìn)項(xiàng)稅的
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目不平衡了,多了個(gè)借方:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
你這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本或者費(fèi)用里的
怎么做分錄?
借庫存商品或者費(fèi)用科目 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
發(fā)票當(dāng)時(shí)申報(bào)的是不抵扣處理,那么怎么做?還用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
那直接不需要認(rèn)證的