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請(qǐng)問,購進(jìn)福利,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄: 購進(jìn)福利:借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 這兩筆分錄對(duì)嗎

2021-09-23 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-23 10:04

你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的

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快賬用戶9966 追問 2021-09-23 10:05

那如果購進(jìn)的時(shí)候,把進(jìn)項(xiàng)稅額記到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里,還用從這個(gè)分錄轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-23 10:06

需要先認(rèn)證再轉(zhuǎn)入的,也是需要到進(jìn)項(xiàng)稅的

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快賬用戶9966 追問 2021-09-23 11:27

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目不平衡了,多了個(gè)借方:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:28

你這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本或者費(fèi)用里的

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快賬用戶9966 追問 2021-09-23 11:29

怎么做分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-23 11:30

借庫存商品或者費(fèi)用科目 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9966 追問 2021-09-23 11:31

發(fā)票當(dāng)時(shí)申報(bào)的是不抵扣處理,那么怎么做?還用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:32

那直接不需要認(rèn)證的

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你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
2021-09-23
你好 沒有最后一步的分錄?
2020-11-28
同學(xué),你好,你做的非常對(duì)。
2022-03-13
你好是的,借本年利潤,貸管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸: 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-06-30
是的,你的分錄沒有問題
2019-07-03
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