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去年費(fèi)用票今年給勾選認(rèn)證了,記不記入今年賬上,記了是跨年費(fèi)用,不記還給勾選認(rèn)證了有進(jìn)項稅怎么弄

2021-10-13 22:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-13 22:35

借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)付款等

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快賬用戶1481 追問 2021-10-13 22:36

沒明白你說的意思

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齊紅老師 解答 2021-10-13 22:37

同學(xué),這個就是分錄啊

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快賬用戶1481 追問 2021-10-13 22:37

我還不知道這是分錄

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快賬用戶1481 追問 2021-10-13 22:38

關(guān)鍵沒看懂

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齊紅老師 解答 2021-10-13 22:42

同學(xué),你說具體哪里不懂啊

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快賬用戶1481 追問 2021-10-13 22:43

以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-10-13 22:45

去年的費(fèi)用,跨年損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替。

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快賬用戶1481 追問 2021-10-13 22:46

哦,就是那個票直接計入以前年度損益調(diào)整(以前費(fèi)用科目不影響所得)進(jìn)項正常是不

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快賬用戶1481 追問 2021-10-13 22:47

那以后以前年度損益調(diào)整還用給轉(zhuǎn)出去嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-13 22:59

以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤

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借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)付款等
2021-10-13
您好,是的,是這意思的
2023-01-01
你好,這個是的,不影響的
2022-01-06
你好,分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額? ?管理費(fèi)用? ?紅字
2024-05-13
如果記成了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—進(jìn)項稅怎么更正呀?你當(dāng)時增值稅怎么做平的呢,當(dāng)時都沒有認(rèn)證的增值稅,直接做進(jìn)項稅減掉了當(dāng)時申報的增值稅就有問題呀
2020-02-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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