你好 ;? 去修改下稅源信息? ;然后去把你們之前的1-2季度的申報表 都要挨著改的; 不能直接在3-4季度改的??
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產(chǎn)稅,每月租金26000元,半年一交房產(chǎn)稅,后半年應(yīng)該是2020年10月份申報嗎?申報的時候是直接申報7-12月六個月的租金總收入嗎?26000*6這個金額申報嗎?那我們12月底才開房租收入發(fā)票,也是10月份就需要按6個月租金收入申報房產(chǎn)稅嗎?那下一年前半年申報房產(chǎn)稅是2021年4月申報嗎?我們是2020年12月底一次開6個月的租金收入發(fā)票,我們是小微企業(yè),只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對吧?謝謝老師
房租已經(jīng)出租,年房租50萬元,房產(chǎn)稅稅源信息采集的時候,2021年1-6月應(yīng)該是25萬元,填成12.5萬元了,但是一二季度房產(chǎn)稅已經(jīng)申報了,現(xiàn)在在申報三季度,可以把之前填錯的放在三季度,四季度申報了嗎???
老師,有關(guān)于季度企業(yè)所得稅申報有關(guān)于A201020資產(chǎn)折舊,攤銷表的有關(guān)填寫,老師,我是第三季度填寫的此表,但是這次填寫的時候出現(xiàn)了一個問題。就是我第二點一行的第六列的數(shù)值了第三次第第三季度申報的值,所以我的申報表出現(xiàn)了錯誤,我想咨詢的就是填此表的時候,是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話,都是要填寫本年度的納稅調(diào)整額,舉例說明一下: 老師是這樣子的,我不是購買的設(shè)備,假如了一共是100元,第三季度的時候折舊了10元。之前填寫的數(shù)據(jù)就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的時候不是又折交了十元,我現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)是100.20.20.100.80.80系統(tǒng)就顯示錯誤了。老師,這樣的話,我第三季度,第四季度分別填寫什么數(shù)據(jù)呢?
公司是非房地產(chǎn)企業(yè),名下有房產(chǎn),每季度申報房產(chǎn)稅按照從租計征方式,每季度申報1.5萬租金收入,這個房產(chǎn)應(yīng)該計入固定資產(chǎn),還是投資性房地產(chǎn)? 2 現(xiàn)在這個房產(chǎn)已經(jīng)出售了,那應(yīng)該如何記賬? 3 這個房產(chǎn)是法拍房,購入的時候沒有發(fā)票,可以根據(jù)契稅直接入賬嗎?
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
這種需要交滯納金嗎? 修改的話
你好 ; 是的。 會有滯納金的。??
是這樣的,房租一年是50萬,按月分?jǐn)傁聛硎敲總€季度12.5萬元,但是付款方式是上半年付的12.5萬元,下半年付的37.5萬元。所以上半年就填的12.5萬元,這種情況有影響嗎
?你好 ;? 有影響的; 你要按照你們之前合同約定的來寫的 ;? ?
更正稅源信息,再更正申報,也會產(chǎn)生滯納金嗎
是的,如果原來的計算稅費小于更正后稅費,就得補稅和滯納金的
可以申請減免或者不交嗎
要看你地方政策,小規(guī)??梢詼p半繳納