你好,那你需要調(diào)整下你的利潤表,你的資產(chǎn)負債表也跟著有變化,你可以做一個分錄,借管理費用貸其他應(yīng)付款。
老師,我2018年匯算清繳時,補交了2萬稅,通過以前年度損益科目記賬,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系差2萬,現(xiàn)在申報2019第二季度所得稅,請問下,報表填寫,就填寫差了2萬那個,還是怎么調(diào)整?
請教老師:領(lǐng)導(dǎo)讓季度少交所得稅,待年底再補齊,填季度資產(chǎn)負債表和利潤表有邏輯關(guān)系嗎?會計主管讓資產(chǎn)負債表照真是填,利潤表把成本調(diào)高,兩個表有關(guān)聯(lián)嗎?
老師,我是一般納稅人要走注銷,但是我的其他應(yīng)付款有數(shù),稅管員說讓我調(diào)賬,可以不交錢,,讓我填資產(chǎn)負債表時,其他應(yīng)付款寫零,進行年度匯算清繳時,用以前虧損彌補這個其他應(yīng)付款的數(shù),再負債清算損益表表中體現(xiàn)其他應(yīng)付款的數(shù),可是我的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了,這該怎么辦
老師你好,我是一個小企業(yè)會計準則的一般納稅人公司,今年5月份匯算清繳的時候要補稅一萬多,但是科目做到了未分配利潤里造成資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系對應(yīng)不上,于是我把二季度資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費和未分配利潤數(shù)據(jù)手動更改了,但是3季度沒有改,這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報表嗎?
老師請問,22年有一筆費用無票,今年五月匯算己調(diào)增,己補交1萬元,本季入賬,借:利潤分配1,貸應(yīng)交稅金一所得稅1,借應(yīng)交稅金一所得稅1,貸:銀存1,己錄入?,F(xiàn)資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤的本年累計數(shù),且今年一年都相隔這1萬,是嗎?即負債表與利潤表的勾稽關(guān)系本年度一直相隔這1萬?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
讓你的利利潤降低。這個分錄涉及到資產(chǎn)負債表和利潤表。