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請問老師,公司上個月做了筆業(yè)務(wù),款已結(jié)清,貨已收到,但是對方公司卻因稅負偏高遲遲不給開具發(fā)票,1:這個月底這該如何記賬?2:上月底已經(jīng)做了分錄全部計入庫存成本中 借,庫存商品 貸,銀行存款 3:這個月想走這批貨,但是對方遲遲不開發(fā)票,我們公司還能不能開這批貨的發(fā)票 不考慮本公司稅負!

2021-10-11 23:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-11 23:43

您好。 1:這個月沒有收到發(fā)票,暫不做賬

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齊紅老師 解答 2021-10-11 23:43

您好,貴司是賣這批貨么?

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相關(guān)問題討論
您好。 1:這個月沒有收到發(fā)票,暫不做賬
2021-10-11
同學,你好 就是做了庫存暫估,之后收到發(fā)票 借,庫存商品 負數(shù) 貸,銀行存款 負數(shù) 借,庫存商品 貸,銀行存款
2021-10-16
對的,暫估就是這么。。做賬的
2022-04-12
不作為你們單位的,那你能退貨嗎?你沒有收到這個貨物還是怎么了?
2025-01-07
同學你好 這兩種都可以,預收的情況下可以不做暫估
2020-10-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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