借:管理費用8萬 貸:應(yīng)付職工薪酬8萬。 借應(yīng)付職工薪酬9萬,貸銀行存款9萬 你應(yīng)付職工薪酬貸方有余額一萬掛著,以后也的計提補了
2月份計提工資分錄如下 : 借:管理費用 4萬 銷售費用 5萬 貸: 應(yīng)付職工薪酬 9萬 但是在3月實際只發(fā)了8萬,那這個多計提的那部分怎么沖減? 3月份我發(fā)工資了,我怎么做這個分錄
老師你好,9月份計提工資8萬,借:管理費用8萬 貸:應(yīng)付職工薪酬8萬。。下月實際發(fā)放9萬如何做分錄呀
老師好。比如我們公司10月計提10個人工資1萬元, 借:管理費用—人員工資1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發(fā)了9個人的 借:職工薪酬應(yīng)付工資1萬 貸:銀行存款9000元 然后11月份計提工資也是10個人1萬 借;管理費用—工資1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個月未發(fā)的工資發(fā)了 借:職工薪酬—工資11000 貸:銀行存款11000 我這樣做可以嗎?
老師,我23年12月份計提工資35萬,當時記分錄是 借成本35萬,貸應(yīng)付職工薪酬35萬,今年1月份收到實際發(fā)放9萬的工資表,怎么記分錄
8月份是就是應(yīng)該計提9月份的社保費,8月份的工資在8月計提9月進行發(fā)放是吧,老師, 社保計提 借:管理費用-社保費 貸,應(yīng)付職工薪酬-社保費, 8月份末計提8月份工資:借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 這樣對嗎
老師,3月份補了去年的收入,當時只是修改了增值稅申報表交了增值稅,匯算所得稅時收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項稅額比進項稅額多,增值稅怎么計提與繳納?
請問個體工商戶開票時本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進票回來。問:增值稅稅負是多少。
老師記長期待攤費用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報的嗎?我會申報小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個公司一張憑證?
老師你好,9月份計提工資8萬,借:管理費用8萬 貸:應(yīng)付職工薪酬8萬。。下月實際發(fā)放7萬如何做分錄呀
如何是發(fā)放7萬呢
借:管理費用8萬 貸:應(yīng)付職工薪酬8萬。 借應(yīng)付職工薪酬7萬,貸銀行存款7萬 你應(yīng)付職工薪酬借方有余額一萬掛著,以后也的記得補發(fā)了