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老師你好,9月份計提工資8萬,借:管理費用8萬 貸:應(yīng)付職工薪酬8萬。。下月實際發(fā)放9萬如何做分錄呀

2021-10-11 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-11 16:04

借:管理費用8萬 貸:應(yīng)付職工薪酬8萬。 借應(yīng)付職工薪酬9萬,貸銀行存款9萬 你應(yīng)付職工薪酬貸方有余額一萬掛著,以后也的計提補了

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快賬用戶4965 追問 2021-10-11 16:05

老師你好,9月份計提工資8萬,借:管理費用8萬 貸:應(yīng)付職工薪酬8萬。。下月實際發(fā)放7萬如何做分錄呀

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快賬用戶4965 追問 2021-10-11 16:06

如何是發(fā)放7萬呢

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齊紅老師 解答 2021-10-11 16:07

借:管理費用8萬 貸:應(yīng)付職工薪酬8萬。 借應(yīng)付職工薪酬7萬,貸銀行存款7萬 你應(yīng)付職工薪酬借方有余額一萬掛著,以后也的記得補發(fā)了

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借:管理費用8萬 貸:應(yīng)付職工薪酬8萬。 借應(yīng)付職工薪酬9萬,貸銀行存款9萬 你應(yīng)付職工薪酬貸方有余額一萬掛著,以后也的計提補了
2021-10-11
你好 發(fā)時? 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行 你計提 分錄 不對?
2021-10-11
如果后面不發(fā)了 就紅字沖減管理費用銷售費用
2020-04-03
你好,你的會計分錄是對的,但是9月的只能在9月計提,不可在8月
2024-09-11
同學(xué)你好 最好是先計提哦 2.對的
2021-07-09
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