你好,購買貨物,需要繳納印花稅 購銷合同的印花稅,是購進(jìn)和銷售雙方都需要繳納的
老師:咨詢一下購銷合同的印花稅啊,我這個月采購10萬,但實際只用8萬的成本,銷售了30萬,請問一下我繳納購銷合同的合計金額是多少,
有個問題想請教下,簽訂購銷合同會產(chǎn)生印花稅,向我們這種門店都是零售業(yè)務(wù),我開了個眼鏡店,驗光配鏡的,都不用簽合同,我還需要繳納印花稅嗎?還是只要有收入就需要繳納印花稅,我以前單位會計都是按銷售收入直接計提的印花稅,根本不區(qū)分是不是簽過合同
老師,咨詢個問題,我如果是采購一批貨物,這個我方需要繳納印花稅嗎?我看印花稅的計稅基礎(chǔ)是購銷合同。但是實務(wù)好像不是這樣的
批發(fā)行業(yè),印花稅怎么繳納?如果采購合同和銷售合同分別繳納印花稅,我采購的其實是我銷售的成本,這樣不是屬于重復(fù)征收嗎?
老師 我們公司印花稅的應(yīng)稅稅目是“技術(shù)合同”,但是我們簽的合同是原材料、周轉(zhuǎn)材料的采購合同和商品的銷售合同,像這種情況需要繳納印花稅嗎?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
舉個例子,我買了一批零部件,10萬,我這個10萬要繳納印花稅。我銷售了20萬貨物,這個20萬也要繳納印花稅,是嗎
你好,是的,是這樣的
老師,但是實務(wù)中我記得好像有個按收入繳納印花稅的規(guī)定啊
你好,有個按收入繳納印花稅的規(guī)定(麻煩提供一下,謝謝 )
老師,我現(xiàn)在找不到
你好,個人建議去看一下印花稅關(guān)于計稅依據(jù)的規(guī)定 購銷都需要繳納印花稅,而不僅僅只有收入才需要繳納的。
我看計稅依據(jù)是這么寫的,所以有點矛盾
你好,看計稅依據(jù)是這么寫的(麻煩提供一下是如何寫的,有勞了)