學(xué)員您好,目前很多公司是根據(jù)自己的開(kāi)票收入來(lái)繳納印花稅的,也就是您的30萬(wàn).如果按照購(gòu)銷(xiāo)合同的話那就是您合同記錄的采購(gòu)10萬(wàn)%2B30萬(wàn),按照40萬(wàn)來(lái)計(jì)算
老師:咨詢一下購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅啊,我這個(gè)月采購(gòu)10萬(wàn),但實(shí)際只用8萬(wàn)的成本,銷(xiāo)售了30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下我繳納購(gòu)銷(xiāo)合同的合計(jì)金額是多少,
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,我如果是采購(gòu)一批貨物,這個(gè)我方需要繳納印花稅嗎?我看印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是購(gòu)銷(xiāo)合同。但是實(shí)務(wù)好像不是這樣的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下銷(xiāo)售被子,勞保用品的。沒(méi)有跟對(duì)方簽訂合同。那么這個(gè)是按照購(gòu)銷(xiāo)合同去繳納印花稅的吧?萬(wàn)分之三。那這個(gè)情況是按照開(kāi)票金額不含稅金額繳納,還是價(jià)稅合計(jì)繳納印花稅吖?
老師,咨詢個(gè)印花稅問(wèn)題,比如我公司本月簽訂一個(gè)購(gòu)銷(xiāo)合同不含稅金額100萬(wàn)元,本月符合條件的掛賬金額不含稅是20萬(wàn),那我按哪個(gè)金額來(lái)算印花稅?
老師,我們采購(gòu)設(shè)備100W,然后銷(xiāo)售出去130W,請(qǐng)問(wèn)這2個(gè)環(huán)節(jié)的合同(一購(gòu)一銷(xiāo)都需要繳納印花稅么?按照萬(wàn)分之三是嗎?)
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
懂了,不是說(shuō)采購(gòu)多少用多少來(lái)算,是根據(jù)當(dāng)月的采購(gòu)金額來(lái)核算的