你好,需要交納印花稅的。
我公司簽訂了建筑施工合同,已申報(bào)過(guò)建筑施工合同的印花稅。在建筑施工過(guò)程中,有材料費(fèi)用的發(fā)生,因此簽訂了材料的購(gòu)銷合同,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)銷合同我們是否需要繳納印花稅。
老師,沒(méi)有核定印花稅種需要交印花稅嗎?是所有合同都繳納印花稅嗎?假如不簽訂合同是不是就不用交印花稅呢?我們生產(chǎn)出口外銷合同是我們自己做的沒(méi)有雙方蓋章的,客戶下單都是沒(méi)有簽合同的,這種情況需要交印花稅嗎?
老師,我們是一個(gè)商貿(mào)公司,賣建筑材料的,我們的采購(gòu)合同和銷售合同分別都要交印花稅嗎?是按照什么稅率交呢?
老師,我們2022年12月份的時(shí)候簽了兩份工程施工合同,和一份材料銷售合同,那我要怎么去繳納印花稅?稅局給我們核定的只有建設(shè)工程合同,然后我增加購(gòu)銷合同的印花只能按次去申報(bào),稅款日期又變成了2023年了?這種情況,應(yīng)該要怎么繳納印花稅
老師 我們公司印花稅的應(yīng)稅稅目是“技術(shù)合同”,但是我們簽的合同是原材料、周轉(zhuǎn)材料的采購(gòu)合同和商品的銷售合同,像這種情況需要繳納印花稅嗎?
老師,金銀珠寶開(kāi)零售店選個(gè)體戶還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報(bào),是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴(kuò)庫(kù)點(diǎn)哪一個(gè)可以改金額
如果靈活就業(yè)交社?;鶖?shù)12000元的話需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對(duì)方是一般納稅人,用自己個(gè)人卡打過(guò)的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開(kāi)過(guò)了
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
沒(méi)有這個(gè)稅種認(rèn)定的案次,當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月。
采購(gòu)合同和銷售合同都需要繳納嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
印花稅是季報(bào),當(dāng)月沒(méi)有合同,是不是不需要申報(bào)?還是申報(bào)之前月份的?
你好,按季度申報(bào)的,沒(méi)有發(fā)生的需要零申報(bào)。
比如我1月簽的合同,其他月份沒(méi)合同,4月份申報(bào)第1季度的的印花稅時(shí)候是不是0申報(bào)就可以了?
你好是的,是這么做的。
老師 還有一個(gè)問(wèn)題,之前的印花稅有稅額的但是都是0申報(bào)的,這種情況需要補(bǔ)報(bào)嗎?
你好,那你有發(fā)生實(shí)際沒(méi)有繳納的需要補(bǔ)上。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。