你好,按照買賣合同繳納一塊去的。對的,是的,印花稅是雙方繳納。
你好,老師,我們公司屬于商貿(mào)公司,如果繳納印花稅,購銷合同的計稅依據(jù)是什么呢?按照什么來?采購需要繳納印花稅?銷售也要繳納印花稅?
繳納印花稅的購銷合同這一塊是指的哪一塊?只是原材料的購銷和產(chǎn)品的銷售繳納印花稅嗎?比如我們平時購買的電腦打印機有發(fā)票、辦公場所裝修有合同有發(fā)票、付設(shè)計費什么的這種屬于購銷合同繳納印花稅的范圍內(nèi)嗎?
合同印花稅怎么申報?根據(jù)含稅合同金額申報嗎?采購合同和銷售合同是分別計算確認嗎?比如采購含稅合同1000萬,銷售合同8000萬。那我要繳納印花稅的基數(shù)是9000萬嗎,再乘以稅率?
老師,咨詢個問題,我如果是采購一批貨物,這個我方需要繳納印花稅嗎?我看印花稅的計稅基礎(chǔ)是購銷合同。但是實務(wù)好像不是這樣的
購銷合同印花稅是銷售和購進合同一起繳納的嗎?還是只有繳納銷售那部分?如果購進那部分也要繳納是不是重復(fù)交稅了?因為供應(yīng)商那邊應(yīng)該也要交稅。
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
那意思是我按照銷售合同未稅金額繳納一次,然后再按照采購合同未稅金額再繳納一次?
對的,是的,是這么做的。