學(xué)員你好,你說的是稅務(wù)的信用評估嗎

#提問#企業(yè)信用評等級被扣分,如果不解決,這些被扣的分?jǐn)?shù)會累計(jì)嗎?如果當(dāng)年不解決,對企業(yè)和法人有什么影響?
起1、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第18號——所得稅》第十三條同時(shí)規(guī)定:“企業(yè)應(yīng)當(dāng)以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限,確認(rèn)由可抵扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)?!?在這個(gè)規(guī)定下,如果企業(yè)未來幾年連續(xù)虧損,仍然需要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)對嗎? 2、如果在未來幾年虧損下仍然計(jì)提做了如下的分錄: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 如果做了上述這個(gè)分錄對企業(yè)的資產(chǎn)和利潤有什么影響? 請老師回答上述兩個(gè)問題
請問,我們公司是高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用可以做加計(jì)扣除,比如當(dāng)年利潤100萬的話,我們匯算做了研發(fā)加計(jì)專項(xiàng)鑒證報(bào)告,可以加計(jì)抵扣50萬,實(shí)際利潤是50萬。但是我再第四季度企業(yè)所得所預(yù)繳的時(shí)候,不想直接按100萬預(yù)繳,做了預(yù)提費(fèi)用,等匯算清繳再去繳納。(如果直接先交,匯算加計(jì)變成又要退稅) 可是稅審調(diào)表不調(diào)賬,變成我賬上掛著預(yù)提費(fèi)用,有什么辦法可以解決這個(gè)問題嗎?
#提問#我們公司是電商公司賣酒的,現(xiàn)在最新的稅務(wù)總局發(fā)的2025年15號文件,要求報(bào)送數(shù)據(jù),有互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報(bào)送表,平臺內(nèi)經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這些表是需要企業(yè)自己報(bào)送到稅務(wù)局,還是說就是各個(gè)電商平臺會自動推送我們企業(yè)的信息到電子稅務(wù)局?那如果我們申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致?會不會比對?怎么可以解決這個(gè)問題。比如我先申報(bào)了稅,平臺后來才推送,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補(bǔ)會受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)時(shí),合并企業(yè)可以彌補(bǔ)的虧損金額不能超過被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為零的部分,也就是說,虧損彌補(bǔ)是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來抵稅。具體限額計(jì)算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對值來確定,超過這個(gè)限額的虧損部分,合并公司就不能用來抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師,這個(gè)問題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值是負(fù)數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補(bǔ)虧損了
小規(guī)模納稅人,沒開超發(fā)票,開超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是不是不用登賬?
老師,請問公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過推廣營銷拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開具發(fā)票呢?公司經(jīng)營范圍沒有旅游服務(wù)
怎么計(jì)算,A材料購入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實(shí)際倉庫只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計(jì)算損耗率
老師,今年針對納稅信用等級扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個(gè)通知么?好像是2025年12號文件,我沒找到這個(gè)文件,您知道么
郭老師,問一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報(bào)關(guān)銷售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開到新辦理的貿(mào)易公司,就是說新辦理的貿(mào)易公司跟國外簽的訂單,來委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒有資金繳納房產(chǎn)土地稅會有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請問需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝
24年的項(xiàng)目,我們是建筑單位,對方開的專票項(xiàng)目名稱寫錯(cuò)了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報(bào)完了,但是那張票確實(shí)屬于那個(gè)項(xiàng)目,只是名稱錯(cuò)了,還需要讓對方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點(diǎn)的回復(fù)我可以和老板說


老師您好,是的
不解決以后每年都扣分