需要登賬,且必須參與試算平衡,否則賬務(wù)和試算結(jié)果不完整。

就是購(gòu)進(jìn)貨物這項(xiàng)業(yè)務(wù)。不是存在那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果編輯發(fā)生額試算平衡表。應(yīng)交稅費(fèi)要記進(jìn)去嗎?
老師 是不是進(jìn)項(xiàng)稅多于銷項(xiàng)稅不用做什么分錄,銷項(xiàng)稅額多于進(jìn)項(xiàng)稅額做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)增值稅留底243829.54余額在借方,所得稅應(yīng)交27369.3余額在貸方,所得稅費(fèi)用27369.3余額也是借方,可是試算平衡表一直不平,差額是27369.3,我搞不明白是差在了哪里
老師,一般納稅人企業(yè),第一步,是不是先 結(jié)轉(zhuǎn) 借: 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 到 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) 未接增值稅,然后 結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,在去增值稅勾選平臺(tái),進(jìn)項(xiàng)額有多,要不要做賬務(wù)處理
剛老師回復(fù)的還不明白,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng),和銷項(xiàng),是登三欄式明細(xì)賬,還是登應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬,還是兩個(gè)一起都要登
郭老師,問(wèn)一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報(bào)關(guān)銷售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開(kāi)到新辦理的貿(mào)易公司,就是說(shuō)新辦理的貿(mào)易公司跟國(guó)外簽的訂單,來(lái)委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒(méi)有資金繳納房產(chǎn)土地稅會(huì)有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝
24年的項(xiàng)目,我們是建筑單位,對(duì)方開(kāi)的專票項(xiàng)目名稱寫(xiě)錯(cuò)了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報(bào)完了,但是那張票確實(shí)屬于那個(gè)項(xiàng)目,只是名稱錯(cuò)了,還需要讓對(duì)方改嗎? 有沒(méi)有影響,或者專業(yè)一點(diǎn)的回復(fù)我可以和老板說(shuō)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,應(yīng)該等到哪個(gè)賬戶里
老師,有個(gè)實(shí)操問(wèn)題可以請(qǐng)教嗎,想問(wèn)下,個(gè)體工商戶可以開(kāi)專票嗎?開(kāi)專票的話,需要繳納稅款嗎?還有,一般小規(guī)模個(gè)體戶是開(kāi)1% 的稅點(diǎn)的,因開(kāi)給農(nóng)業(yè)公司,他們說(shuō)要開(kāi)0稅率的,這個(gè)可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)購(gòu)入原木按10%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是為什么?
老師你好,想問(wèn)下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會(huì)給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒(méi)有現(xiàn)金所以另一個(gè)公司給的現(xiàn)金,而且每個(gè)月公司也會(huì)已工資形式補(bǔ)過(guò)來(lái),因?yàn)楣緵](méi)有錢(qián)之前都是跟這個(gè)公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個(gè)公司工資單里面有扣500員工工資,因?yàn)檫@1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個(gè)現(xiàn)金1000要不要公司單獨(dú)記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會(huì)有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬(wàn)的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫(xiě)

