同學(xué)你好 應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
老師我之前做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),或者有應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。本月交稅就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),我都是做個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。下月就是借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅貸銀行。這樣對(duì)嗎。現(xiàn)在我應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~未交增值稅還是掛著數(shù)呢。正常是不是該是平的啊
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我得賬務(wù)處理是,借庫(kù)存商品 221238.94 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)28761.06 貸銀行存款250000 借銀行存款40000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35398.23 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)5431.03 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 28761.06 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)28761.06 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)4601.77 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅4601.77 老師我就這樣做可以嗎,他們說還要結(jié)轉(zhuǎn)如果要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢可以寫一下分錄給我嗎
老師,請(qǐng)問我們做賬的時(shí)候根據(jù)發(fā)票貸記應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候借記應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就是我們需要繳納的增值稅,繳稅之后就借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)),貸銀行存款,是這樣做嗎?我覺得好像有點(diǎn)不太妥吧,麻煩老師講詳細(xì)點(diǎn)
老師,進(jìn)項(xiàng)稅的余額是在借方對(duì)吧,這樣交稅的時(shí)候怎么記賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額,借:簡(jiǎn)易計(jì)稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款嗎
老師,公司員工報(bào)銷的發(fā)票,存在珠寶首飾類發(fā)票,普票,稅務(wù)局核查貴重金屬,發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?我平時(shí)的分錄是:進(jìn)項(xiàng)票勾選后:借應(yīng)交增值稅待抵扣稅金,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),計(jì)提:借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交未交增值稅,然后繳納的時(shí)候,借應(yīng)交未交增值稅,貸銀行存款
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
你好老師 個(gè)人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
老師,庫(kù)存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開報(bào)關(guān)采用熟低原則,這里未分開報(bào)關(guān)是指什么?
老師的意思是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)與轉(zhuǎn)出未交增值稅做一借一貸抵消掉,真正需要繳納的增值稅最后計(jì)入未交增值稅?
對(duì)的 就是這個(gè)意思的
我查看了以前會(huì)計(jì)做的賬,并沒有按照老師剛才的分錄處理過,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都能看到一直掛的有余額,我現(xiàn)在需要處理嗎?
對(duì)的 這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)的哦
那正常的流程就是每個(gè)月開出去和收到的發(fā)票,該記銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的,就正常計(jì)入,等月底再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
嗯 這個(gè)直接結(jié)轉(zhuǎn)就行了
我還想再咨詢一下,我們最近幾個(gè)月都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是按月正常勾選抵扣呢,還是不用管?因?yàn)樯蟼€(gè)月在電子稅務(wù)局上查到我們還有留抵的進(jìn)項(xiàng)
按月正常勾選抵扣
那也是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)該怎么計(jì)就怎么計(jì),然后月底再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況,結(jié)轉(zhuǎn)分錄,請(qǐng)老師寫詳細(xì)點(diǎn)
對(duì)的 就是這個(gè)意思 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)
那是等銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),該繳增值稅的時(shí)候再按照老師說的步驟結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
對(duì)的 就是這個(gè)意思的哦