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老師,請(qǐng)問我們做賬的時(shí)候根據(jù)發(fā)票貸記應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候借記應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就是我們需要繳納的增值稅,繳稅之后就借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)),貸銀行存款,是這樣做嗎?我覺得好像有點(diǎn)不太妥吧,麻煩老師講詳細(xì)點(diǎn)

2021-10-09 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-09 15:23

同學(xué)你好 應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶1654 追問 2021-10-09 15:31

老師的意思是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)與轉(zhuǎn)出未交增值稅做一借一貸抵消掉,真正需要繳納的增值稅最后計(jì)入未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-10-09 15:37

對(duì)的 就是這個(gè)意思的

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快賬用戶1654 追問 2021-10-09 15:38

我查看了以前會(huì)計(jì)做的賬,并沒有按照老師剛才的分錄處理過,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都能看到一直掛的有余額,我現(xiàn)在需要處理嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-09 15:45

對(duì)的 這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)的哦

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快賬用戶1654 追問 2021-10-09 15:46

那正常的流程就是每個(gè)月開出去和收到的發(fā)票,該記銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的,就正常計(jì)入,等月底再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-09 15:50

嗯 這個(gè)直接結(jié)轉(zhuǎn)就行了

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快賬用戶1654 追問 2021-10-09 15:54

我還想再咨詢一下,我們最近幾個(gè)月都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是按月正常勾選抵扣呢,還是不用管?因?yàn)樯蟼€(gè)月在電子稅務(wù)局上查到我們還有留抵的進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2021-10-09 16:02

按月正常勾選抵扣

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快賬用戶1654 追問 2021-10-09 16:06

那也是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)該怎么計(jì)就怎么計(jì),然后月底再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況,結(jié)轉(zhuǎn)分錄,請(qǐng)老師寫詳細(xì)點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2021-10-09 16:18

對(duì)的 就是這個(gè)意思 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶1654 追問 2021-10-09 16:19

那是等銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),該繳增值稅的時(shí)候再按照老師說的步驟結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-09 16:20

對(duì)的 就是這個(gè)意思的哦

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同學(xué)你好 應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
2021-10-09
你好!是的,就是這樣做
2023-03-16
您好,是這樣的,就是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后,這個(gè)差額是未交增值稅
2024-07-07
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2022-04-12
你好,對(duì)的是的, 可以
2022-07-05
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