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進項大于銷項,我得賬務(wù)處理是,借庫存商品 221238.94 應(yīng)交稅費增值稅進項28761.06 貸銀行存款250000 借銀行存款40000 貸主營業(yè)務(wù)收入35398.23 應(yīng)交稅費 銷項5431.03 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 28761.06 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項28761.06 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅銷項4601.77 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅4601.77 老師我就這樣做可以嗎,他們說還要結(jié)轉(zhuǎn)如果要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢可以寫一下分錄給我嗎

2020-12-02 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-02 15:46

進項大于銷項,我得賬務(wù)處理是, 借庫存商品 221238.94 應(yīng)交稅費增值稅進項28761.06 貸銀行存款250000 借銀行存款40000 貸主營業(yè)務(wù)收入35398.23 應(yīng)交稅費 銷項5431.03 進項28761.06大于銷5431.03不做賬務(wù)處理。

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快賬用戶2132 追問 2020-12-02 15:49

那我做了后面兩筆分錄要緊嗎,要刪掉嗎 那是五月份的賬務(wù)處理

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-02 15:54

同學(xué),你好,紅沖了吧,那個不對的。 只要進%2B留底大于銷,就不做分錄,反之,銷100大于進10加留底3了,那要交稅的。 上面的例子的分錄 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅100-10-3=87 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅87。 然后次月繳了費是 借應(yīng)交稅費-未交增值稅87 貸銀行存款87

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進項大于銷項,我得賬務(wù)處理是, 借庫存商品 221238.94 應(yīng)交稅費增值稅進項28761.06 貸銀行存款250000 借銀行存款40000 貸主營業(yè)務(wù)收入35398.23 應(yīng)交稅費 銷項5431.03 進項28761.06大于銷5431.03不做賬務(wù)處理。
2020-12-02
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-03
您好, 沒錯 您說的這個步驟很詳細
2022-06-10
可以 你的銷項和進項都是有余額,你可以分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-05-17
你好; 這個 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023-01-09
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