你好,對(duì)的是的, 可以
老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納稅款時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 老師 請(qǐng)問(wèn)是這樣處理嗎
進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,稅務(wù)查賬讓轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,交的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,這樣做是不是不對(duì),應(yīng)交稅費(fèi)總科目余額不平,怎樣做正確呢
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目在外地預(yù)繳了增值稅,然后又有開(kāi)票,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,這兩個(gè)稅額怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?預(yù)繳時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,開(kāi)票出去:借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,對(duì)嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅的余額是在借方對(duì)吧,這樣交稅的時(shí)候怎么記賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額,借:簡(jiǎn)易計(jì)稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款嗎
一般納稅人 進(jìn)項(xiàng) 借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行 銷項(xiàng) 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額 手動(dòng)做憑證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 等繳納的時(shí)候 借未交增值稅 貸銀行存款
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
老師 請(qǐng)問(wèn)社??梢灾毁I醫(yī)療那部分嗎
內(nèi)帳怎么做應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在老板讓我入期初的應(yīng)交稅費(fèi)
老師請(qǐng)問(wèn)24年公司股東由2個(gè)變更為1個(gè),25年報(bào)24年工商年報(bào)時(shí),股東變更信息填寫(xiě)那里填變更的那個(gè)股東嗎,變更前股權(quán)比例0.9%,變更后股權(quán)比例0?還是兩個(gè)都要填,股權(quán)比例那里一個(gè)為0,一個(gè)為100
老師,下午好!一個(gè)朋友用私賬轉(zhuǎn)150萬(wàn)給我,然后我又轉(zhuǎn)到朋友的公司公賬上,這樣走賬對(duì)我有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),我轉(zhuǎn)賬的時(shí)候要不要備注怎么寫(xiě),比較急,希望老師能回復(fù)一下我!謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,公司無(wú)限期無(wú)償使用老板的房子作為辦公場(chǎng)所,簽了一份協(xié)議就是安裝的電梯和裝修費(fèi)用作為使用房子的補(bǔ)償,電梯和裝修費(fèi)可以作為固定資產(chǎn)入帳嗎?如果不能入固定資產(chǎn),應(yīng)該怎么入賬呢?
老師你好,你有沒(méi)有出入庫(kù)臺(tái)賬?
現(xiàn)在想在網(wǎng)上辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要哪些流程
好的。老師,比如員工工資5000有交通補(bǔ)貼是1030元,那么應(yīng)發(fā)工資是6030,個(gè)稅這里能不能抵扣呢?怎么算(沒(méi)有社保沒(méi)有專項(xiàng)附加扣除)
老師好,想問(wèn)一下,填寫(xiě)捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整表時(shí),賬上捐贈(zèng)48500元,可實(shí)際縣級(jí)部門開(kāi)回的發(fā)票只有25000元,有一張是村委開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票是不能扣除所得稅的,象這種這25000元要填寫(xiě)在哪里呀
老師,每個(gè)月計(jì)提稅金還要做憑證嗎
需要繳納的需要做。
我就直接計(jì)提出數(shù)據(jù)記賬打出憑證,還需要手工做一張嗎
你好,你計(jì)提稅款都是軟件自動(dòng)的,它出來(lái)的是正確的嗎。
不是軟件自動(dòng)的老師,是我自己算然后再跟稅務(wù)平臺(tái)對(duì)一下
需要的需要你自己做賬務(wù)處理
是的老師,我是自己做賬務(wù)處理,不過(guò)之前沒(méi)有手工做憑證,現(xiàn)在想起來(lái)問(wèn)問(wèn)是不是還需要手工做
那你是軟件做賬嗎?軟件做賬也得自己填寫(xiě)賬務(wù)處理的。
是軟件記賬老師,我是記賬后打印出憑證,我就是想問(wèn)問(wèn)是不是需要手工做一張憑證附在打印的憑證后面當(dāng)附件
不用的,這個(gè)可以沒(méi)有原始憑證
好的知道了老師,我還想問(wèn)問(wèn)印花稅不用計(jì)提,所得稅得計(jì)提是吧老師,如果所得稅不計(jì)提也可以嗎?我怕提錯(cuò),都是結(jié)賬后再出數(shù)
印花稅可以計(jì)提的,你是按次申報(bào)嗎?按次申報(bào)的,不用借稅金及附加貸,銀行存款就可以的,如果是按季度或者按月可以計(jì)提 企業(yè)所得稅計(jì)提按季度來(lái)借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
老師,我有一個(gè)戶是按月,3個(gè)戶按季度,就是可以計(jì)提印花稅是吧,我記得之前有老師說(shuō)不用計(jì)提,這個(gè)計(jì)提不計(jì)提都沒(méi)有什么問(wèn)題吧,還有所得稅呢老師,必須計(jì)提嗎?我不想計(jì)提要不要緊,我怕計(jì)提錯(cuò)了,等結(jié)完賬報(bào)稅再記賬
好,計(jì)提不計(jì)提印花稅,你看下需要繳納不繳納,不繳納的話不用管,如果需要繳納的話可以計(jì)提的。
如果是按次申報(bào)的話,可以不用計(jì)提,按月按季度申報(bào)的話,最好還是寄貼,因?yàn)橛幸粋€(gè)12月份的,他在一月份繳納跨年。
知道了,老師,那就是最好要計(jì)提,牽扯12月份的事
是的,是這個(gè)意思的。