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老師我之前做賬的時候應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅進(jìn)項,或者有應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅銷項。本月交稅就是銷項-進(jìn)項,我都是做個借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費~未交增值稅。下月就是借應(yīng)交稅費~未交增值稅貸銀行。這樣對嗎?,F(xiàn)在我應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~未交增值稅還是掛著數(shù)呢。正常是不是該是平的啊

2020-09-06 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-06 17:44

您好, 中間還有一步 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶9795 追問 2020-09-06 17:47

你看看我寫的。我做這個了啊

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齊紅老師 解答 2020-09-06 18:04

您好,那您是漏了結(jié)轉(zhuǎn)三級科目 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶9795 追問 2020-09-06 18:16

這個一般什么時候截止

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齊紅老師 解答 2020-09-06 18:27

您好,當(dāng)月發(fā)生的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)。 支付的最后一筆是隔月申報納稅的時候做分錄

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您好, 中間還有一步 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-09-06
前面說對,這個是銷項稅額和進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有期末數(shù)
2020-10-20
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-10
對的是的,是這么做的。
2021-09-24
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進(jìn)項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
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