你好,你做的是福利費(fèi)的嗎?
老師,當(dāng)月銷項(xiàng)稅4166.17 ,進(jìn)項(xiàng)稅4095.96(已勾選認(rèn)證)增值稅月底結(jié)轉(zhuǎn)是不是 這樣錄 1、借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 4166.17 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 4095.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 70.21 (在貸方需要繳納 )2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 70.21 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 70.21 3 、下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 70.21 貸:銀行存款 70.21 ;
待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)后,就是剛才那個(gè)分錄,已經(jīng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng) 然后,你的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)處理 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值 2.預(yù)繳時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅 貸銀行存款 最后提現(xiàn)預(yù)繳要少交稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅 先預(yù)繳增值稅后,待認(rèn)證跟應(yīng)交增值稅如何轉(zhuǎn)化?
借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 認(rèn)證之后, 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
老師,公司員工報(bào)銷的發(fā)票,存在珠寶首飾類發(fā)票,普票,稅務(wù)局核查貴重金屬,發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?我平時(shí)的分錄是:進(jìn)項(xiàng)票勾選后:借應(yīng)交增值稅待抵扣稅金,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),計(jì)提:借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交未交增值稅,然后繳納的時(shí)候,借應(yīng)交未交增值稅,貸銀行存款
之前代賬的分錄是 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個(gè)分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個(gè)分錄變成 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
你當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
招待費(fèi)和福利費(fèi)都有
福利費(fèi)的不需要交增值稅,招待費(fèi)的需要。
借銷售費(fèi)用, 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅待應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行放款。
那我分錄怎么做
你好,我上面給你寫(xiě)了分錄,你看一下的。
為什么要掛其他業(yè)務(wù)收入? 我福利費(fèi)和招待費(fèi)掛的都是管理費(fèi)用
你好,你這樣的話,你申報(bào)了增值稅的銷售額,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致啊,你讓他一致的話,不就得做其他業(yè)務(wù)收入。
那銷售費(fèi)用怎么取數(shù)
銷售費(fèi)用就是你的其他業(yè)務(wù)收入加上應(yīng)交稅費(fèi)。
市場(chǎng)價(jià)格加上市場(chǎng)價(jià)格乘以13%,如果你是億萬(wàn)納稅人。
我這里面還動(dòng)用了之前留底的稅額,說(shuō)是19年到8月留底的稅額扣完之后,剩下的部分才繳納增值稅,那我留底的,要在賬上反應(yīng)嘛
留底當(dāng)時(shí)在哪個(gè)科目里面?