你好;你如果之前確實(shí)多做了。 調(diào)整后 是可以的。只是怕大額調(diào)整稅務(wù)局會(huì)異常?
老師,我們今年匯算請(qǐng)教之后做了調(diào)整憑證,沖減資產(chǎn)減值損失,做了調(diào)整憑證,借:利潤分配/未分配利潤負(fù)30萬,貸壞賬準(zhǔn)備負(fù)30萬。借:利潤分配/未分配利潤7.5萬,貸:遞延所得稅資產(chǎn)7.5萬,會(huì)影響什么表呀,現(xiàn)在兩個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表不平了,就差了這個(gè)數(shù)
稅務(wù)局準(zhǔn)備抽查我們企業(yè)去年的賬了,然后就是我們企業(yè)以前破產(chǎn)了然后換了個(gè)名字繼續(xù)經(jīng)營了,就是做賬的時(shí)候有一個(gè)訴訟費(fèi)是沒改名的之前那個(gè)企業(yè)的然后我記到現(xiàn)在這個(gè)企業(yè)的賬上了,這個(gè)會(huì)不會(huì)有影響,應(yīng)該怎樣調(diào)整
就是我公司固定資產(chǎn)賣了30萬,在會(huì)計(jì)科目做的是固定資產(chǎn)清理,不是收入,然后用固定資產(chǎn)清理和固定資產(chǎn)數(shù)字平之后,多出來的錢做資產(chǎn)處理損益這個(gè)科目去了,但是在增值稅主表里就顯示的收入是30萬,那樣就是表和賬本收入不符,這樣稅務(wù)說有問題,怎么處理呀?
之前賬目是代賬會(huì)計(jì)做的,資產(chǎn)多了30萬,我拿回來調(diào)賬之后,資產(chǎn)突然減少了,這個(gè)會(huì)不會(huì)有影響
想咨詢下,之前會(huì)計(jì)手工做賬,好多應(yīng)收賬款沒核銷,有40多萬,我接過來兩個(gè)月了也報(bào)了兩個(gè)月稅了,現(xiàn)在老板讓核銷了那我報(bào)的報(bào)表利潤表不受影響只是往來賬減少了錯(cuò)誤更正稅務(wù)會(huì)不會(huì)有問題
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府專款專用補(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
平均凈資產(chǎn)和平均總資產(chǎn)的區(qū)別和計(jì)算公式?
@董孝彬老師,你好,請(qǐng)問在線嗎
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項(xiàng)目,我們已經(jīng)提交跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告后,我們已經(jīng)開出來發(fā)票了。預(yù)繳稅費(fèi)是要登錄湖北省電子稅務(wù)局辦理嗎?
那這種的稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,我要不要每個(gè)月調(diào)整一點(diǎn)
你好 ; 有可能的。? ?但是你們最好是有依據(jù)去調(diào)整這個(gè)資產(chǎn)。 寫情況說明? ?內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)簽字去調(diào)整的?