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老師好!我新到一家公司上班,補(bǔ)做八、九兩個(gè)月的賬,發(fā)現(xiàn)銀行存款科目余額對(duì)不上,以前的會(huì)計(jì)說從2019年建賬以來,就沒對(duì)上過,那我現(xiàn)在怎么處理呢,涉及到馬上要報(bào)稅的問題

2021-10-08 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-08 16:03

你好,建議你先申報(bào)著,不一樣的也申報(bào),然后報(bào)完稅之后,你這個(gè)月開始具體的每一筆用你的銀行對(duì)賬單和你的日記賬核對(duì)一下。

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快賬用戶6075 追問 2021-10-08 16:04

這樣不會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)嗎,稅務(wù)申報(bào)會(huì)不會(huì)產(chǎn)生問題?

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齊紅老師 解答 2021-10-08 16:11

你好,這樣已經(jīng)影響了,你現(xiàn)在還能來得及修改嗎?這個(gè)月截止到26號(hào),如果你在26號(hào)之前能處理完畢的話,可以的,可以現(xiàn)在先不報(bào)稅。

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快賬用戶6075 追問 2021-10-08 16:20

肯定來不及,那我先報(bào)稅吧,然后我要從現(xiàn)在開始到建賬期間的銀行存款業(yè)務(wù)逐筆查,對(duì)嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-10-08 16:22

對(duì)的是的,是這么做的。

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你好,建議你先申報(bào)著,不一樣的也申報(bào),然后報(bào)完稅之后,你這個(gè)月開始具體的每一筆用你的銀行對(duì)賬單和你的日記賬核對(duì)一下。
2021-10-08
第一情況,要根據(jù)銀行回單和對(duì)賬單問清原因,補(bǔ)一下憑證,如果對(duì)方不配合,你直接把銀行金額寫對(duì)了,用其他應(yīng)付款做個(gè)平衡調(diào)整。之前的賬你就不方便管了,后面的賬做對(duì)了。 第二個(gè)情況,把今年的銀行對(duì)賬單理一下,按實(shí)際發(fā)生做一個(gè)憑證并計(jì)稅,在十一月申報(bào)完整。
2022-11-27
同學(xué)您好,那您以前沒有入賬,之前的能開始補(bǔ)入賬的
2021-05-30
借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 這個(gè)分錄是錯(cuò)誤的,因?yàn)樗硎緩你y行存款中取出5000元放入庫存現(xiàn)金,但實(shí)際上并沒有發(fā)生這樣的資金流動(dòng)。 正確的做法是,首先沖銷之前錯(cuò)誤的庫存現(xiàn)金分錄(假設(shè)那筆錢最初是從客戶那里收到的現(xiàn)金,而不是從銀行取出): 借:庫存現(xiàn)金 5000(紅字或負(fù)數(shù)) 貸:預(yù)收賬款 5000(紅字或負(fù)數(shù)) 由于您實(shí)際上是將這5000元現(xiàn)金收入記錄為了預(yù)收賬款,現(xiàn)在需要將其重新分類到預(yù)收賬款科目下: 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:預(yù)收賬款 5000 因此,完整的更正分錄應(yīng)該是: 1. 沖銷錯(cuò)誤的庫存現(xiàn)金分錄(使用紅字或負(fù)數(shù)) 借:庫存現(xiàn)金 5000(紅字或負(fù)數(shù)) 貸:預(yù)收賬款 5000(紅字或負(fù)數(shù)) 2. 將庫存現(xiàn)金中的5000元正確分類到預(yù)收賬款 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:預(yù)收賬款 5000
2024-05-06
您好,您這種情況只能通過實(shí)地盤點(diǎn)來確認(rèn),庫存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付及固定資產(chǎn)的相關(guān)金額。差額可以計(jì)入未分配利潤。
2022-07-06
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