同學你好,每年4月是海關(guān)要核銷上一年度出口數(shù)據(jù)的最后期限。按一般流程是有出口,有收匯,這個是合理的現(xiàn)象。
老師,您好。出口貨物必須要次月4月份之前收匯嗎?退稅沒有限制必須收匯才能退稅。我們?nèi)ツ?月份出口一批貨物去8月份申報退稅了。年這筆款于次年的4月份之前都沒有收回,請問這個對我們有什么影響?
老師,我們公司在2021年11月申報出口的,請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了,要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入,然后把進項發(fā)票認證在3月才能在4月退稅
老師好! 我公司在2020年1月份出口一批貨物(報關(guān)單日期1月份),一直都沒有退稅,今年申請出口退稅資格注銷時才知道,當時為了快點完成注銷出口退稅資格就放棄了這筆貨物退稅。之后申請公司稅務(wù)注銷時,管理員告知需要給這批貨物申報免稅,在出口當月屬期更改增值稅,企業(yè)所得稅,再加一個印花稅。請問這種情況去稅局需要填寫哪些表格呢?
要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
老師,您好。我們是外貿(mào)公司,今年3月份做了一筆出口貨物,3月份已申報收入了,記賬也正常做了,3月份申請退稅,退稅已完成了。 現(xiàn)在國外客戶說貨物質(zhì)量有問題,所以,也一直沒有付款過來。 現(xiàn)在我們與國外客戶商量好,我們將銷售折讓打折來處理這筆貨物。 我們該如何操作呢?謝謝老師,
老師,出口收入只有委托出口也必須要勾上自營出口收入嘛?這是為什么
老師第2題中,收到上一年的違約金,怎么沒加到收入里呢?
個體核定征收,今年同期開票額比去年開票額高稅務(wù)稽查怎么處理
老師,小微企業(yè)所得稅申報,實際支付:代扣個人社保及公積金1~8個月2005x8個月=16040 銀行支付工資:10995x8個月=87960合計:104000 個稅申報13000x8個月=104000, 實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬104000 對嗎? 但為什么會有提示:您填報已發(fā)放工資薪金大于本年《個人所得稅申報表》申報工資薪金支出累計13000元,請確認本欄數(shù)據(jù)填寫是否正確,并按稅法申報個人所得稅呢?
老師你好 幾年前收到客戶的定金7萬,現(xiàn)在客戶不要貨了。雙方協(xié)議退回萬,剩余的六萬不再退回。請問不再需要開票,繳納增值稅嗎?怎么做賬務(wù)處理
老師,個稅完稅憑證在哪里可以補打,我10月繳的9月個稅,點進去查詢不到
老師,委托出口的也要勾上自營出口收入嘛?受托代理表明細是委托方要申報還是受托方要申報?
老師,房屋租賃公司,租戶直接掃的業(yè)務(wù)員個人微信付的房租,業(yè)務(wù)員又用其中一部分付了房屋消殺費,剩下錢入的工戶,這筆費用我怎么做分錄?幫我整理一個完整的會計分錄,謝謝
老師,我們公司在外地租了一個倉庫,開進來的房租發(fā)票可以抵扣嗎
購買一套監(jiān)控9萬5元,后期收到發(fā)票摘要怎么寫,怎么做賬
如果有銷售出口,有應(yīng)該收的外匯,但是又不急于收外匯回來,這個就不合理了,
老師,你好。那次年4月份之前還沒有收匯回來,需要我們填寫什么報表或資料報送嗎?這個是抽查的,還是全部都要上報的呢?
稅已退回來了,款沒有收齊的。我們是出口只收匯回一部分,另一半還沒有收匯回的。這個是抽查到了之后提交資料,還是我們整理資料直接主動去提交呢?
同學你好,這個不需要去遞交什么資料,只要是在每年4月之前,有去配合做核銷的工作就可以了。
老師,這個核銷工作是去稅務(wù)局做核銷嗎?
同學你好,每年的海關(guān)系統(tǒng)和報稅系統(tǒng)都會有信息提示的,直接在系統(tǒng)處理,