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老師好! 我公司在2020年1月份出口一批貨物(報關(guān)單日期1月份),一直都沒有退稅,今年申請出口退稅資格注銷時才知道,當(dāng)時為了快點完成注銷出口退稅資格就放棄了這筆貨物退稅。之后申請公司稅務(wù)注銷時,管理員告知需要給這批貨物申報免稅,在出口當(dāng)月屬期更改增值稅,企業(yè)所得稅,再加一個印花稅。請問這種情況去稅局需要填寫哪些表格呢?

2022-07-15 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-15 13:16

同學(xué)你好 這個看你們稅局給你核定的稅種稅率按照這個來

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同學(xué)你好 這個看你們稅局給你核定的稅種稅率按照這個來
2022-07-15
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-12-29
您好,應(yīng)該是您的乖哦供貨方是非正常戶了,這筆稅款沒有入國庫,所以您不可以退稅,根據(jù)您這種情況,應(yīng)該可能是協(xié)商不成的,或者您可以和稅務(wù)局專管員協(xié)商試試。
2020-08-27
您好,這個是可以來得及的目前
2023-02-25
你好,之前的發(fā)票紅沖,然后再重新開。紅沖之前的收入,然后再做發(fā)票的。一般納稅人的話,一般是不退稅的。留著可以以后抵扣,或者是抵扣你當(dāng)月的正數(shù)銷售額。
2025-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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