你好,你得看一下你能減去嗎?紅沖無(wú)票收入,然后再做開(kāi)發(fā)票的,都是普票的情況下這個(gè)業(yè)務(wù)直接填寫(xiě)零。
小規(guī)模納稅人,9月底稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)場(chǎng)繳納了稅金,10月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,稅務(wù)局收回發(fā)票,重新開(kāi)具,收入下到九月還是十月? 增值稅申報(bào)表上面,應(yīng)納稅額無(wú)法塡,顯示本期預(yù)交稅款,本期應(yīng)補(bǔ)稅款是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)下,就是前期按預(yù)收賬款確認(rèn)的無(wú)票收入繳納了增值稅,現(xiàn)在開(kāi)具了發(fā)票,在哪張表里可以調(diào)減金額呀?小規(guī)模納稅人公司。
老師你好,我們是個(gè)體工商戶,想開(kāi)立諮詢費(fèi)發(fā)票,看了法規(guī),想確認(rèn)一下開(kāi)票稅率: 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 我們?cè)谄倍愊到y(tǒng)上看到諮詢費(fèi)6%,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的話,適用減按1%開(kāi)立嗎? (每季度開(kāi)票估計(jì)會(huì)超過(guò)30萬(wàn))
老師,有個(gè)問(wèn)題,比如公司是小規(guī)模,這個(gè)月有無(wú)票收入,按照專(zhuān)票3%繳納增值稅了,下個(gè)月開(kāi)票了,那稅控系統(tǒng)里面下個(gè)季度就應(yīng)該再繳納一次這個(gè)稅款,怎么能在申報(bào)增值稅那個(gè)表里提現(xiàn)我這個(gè)季度已經(jīng)繳納稅款了呢?
小規(guī)模納稅人 開(kāi)有invoice發(fā)票 銷(xiāo)售額超30萬(wàn)了 現(xiàn)在要繳納增值稅 之前開(kāi)的invoice發(fā)票 開(kāi)了多少就確認(rèn)多少收入了 現(xiàn)在這個(gè)稅款如果要自己承擔(dān)的話 怎么做賬?
老師您好,我公司去年企業(yè)所得稅匯算清繳是虧損100萬(wàn)元,一季度虧損10萬(wàn)元。預(yù)估2季度能夠盈利50萬(wàn)元,那么在二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候是可以彌補(bǔ)去年虧損的吧???謝謝老師
一張進(jìn)項(xiàng)怎么勾選一部分
老師,如果公司采購(gòu)人采購(gòu)?fù)隉崴?,把錢(qián)給了?;貋?lái)拿著票找財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo),財(cái)務(wù)把錢(qián)從公戶轉(zhuǎn)給了采購(gòu)人,這樣違規(guī)嗎?
老師,員工社保買(mǎi)錯(cuò)申請(qǐng)退回后分錄怎么做啊? 買(mǎi)社保時(shí)分錄有計(jì)提分錄等,以下是我做的分錄 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 :其他應(yīng)收-個(gè)人社保 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn):現(xiàn)在收到社保退費(fèi),分錄應(yīng)該怎么處理呢?
老師,補(bǔ)申報(bào)或者更正申報(bào)去年的個(gè)稅時(shí),只有去年系統(tǒng)有的人名才行更改,現(xiàn)在不能再添加其他人名到去年的時(shí)間點(diǎn)。
社保退了一筆重復(fù)繳費(fèi)個(gè)人部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)給我們單位(收到社保局退費(fèi)"其他應(yīng)付款三級(jí)科目往來(lái)單位"就選社保局),然后我們就把這筆錢(qián)退回給個(gè)人,其他應(yīng)付款三級(jí)科目往來(lái)單位還是填社保局是嗎?還是填個(gè)人哦?填個(gè)人的話會(huì)不會(huì)對(duì)沖不了的意思,科目是一樣的
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位購(gòu)買(mǎi)酒收到專(zhuān)票,酒送給客戶,專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)單位員工個(gè)人抬頭的發(fā)票,比如筆記本電腦之類(lèi)的,可以正常報(bào)銷(xiāo)嗎
個(gè)稅申報(bào),之前按照本月報(bào)上個(gè)月的數(shù)據(jù)。現(xiàn)在想改成申報(bào)前兩個(gè)月的話。個(gè)稅APP上面還可以改嗎?
老師你好,銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),是利潤(rùn)嗎