您好,這樣的話,你可以把這個(gè)稅款,自己做營業(yè)成本的這個(gè)
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開了31萬多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個(gè)季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過30萬該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
國內(nèi)小規(guī)模公司 做為客戶提供倉庫服務(wù)費(fèi)業(yè)務(wù)的,有國內(nèi)國外客戶,在境內(nèi)倉庫提供的倉儲服務(wù)費(fèi),第三季度取得了33萬元,其中國內(nèi)六萬 國外27萬,國內(nèi)開了1%的普票,國外開了invoice發(fā)票(無顯示稅率)想咨詢以下問題 1、超過了30萬,按多少銷售額繳納增值稅? 2、開給國外的invoice發(fā)票 要按多少稅率繳納增值稅?
國內(nèi)小規(guī)模公司 做為客戶提供倉庫服務(wù)費(fèi)業(yè)務(wù)的,有國內(nèi)國外客戶,在境內(nèi)倉庫提供的倉儲服務(wù)費(fèi),第三季度取得了33萬元,其中國內(nèi)六萬 國外27萬,國內(nèi)開了1%的普票,國外開了invoice發(fā)票(無顯示稅率)想咨詢以下問題 1、超過了30萬,按多少銷售額繳納增值稅? 2、開給國外的invoice發(fā)票 要按多少稅率繳納增值稅?
小規(guī)模納稅人 開有invoice發(fā)票 銷售額超30萬了 現(xiàn)在要繳納增值稅 之前開的invoice發(fā)票 開了多少就確認(rèn)多少收入了 現(xiàn)在這個(gè)稅款如果要自己承擔(dān)的話 怎么做賬?
老師,報(bào)企業(yè)所得稅,今年應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付包括去年的工資(去年工資拖欠兩個(gè)月,2025年發(fā)放),要不要扣掉去年的工資支付金額?
老師賽事服務(wù)費(fèi)合同是不不用繳納印花稅
前期公司某員工應(yīng)發(fā)工資7000元,個(gè)稅申報(bào)工資薪金7000元,發(fā)放工資時(shí),扣除個(gè)人社保500元、個(gè)稅50元、請假扣款200元。 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資7000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資7000 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬-工資7000 貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅50 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保500 管理費(fèi)用--工資500 銀行存款6250 因不想更改個(gè)稅申報(bào),以上分錄是否正確?
小規(guī)模納稅人免征增值稅賬務(wù)處理
請問銀行流水里有一筆穩(wěn)崗返還,是什么東西?是紅沖社保嗎!
殘保金的申報(bào)工資可以數(shù)據(jù)取數(shù),可以怎么???怎么取對企業(yè)利益取大,又不會影響其他
出納一般要做賬嗎?出納的工作內(nèi)容有哪些
老師,我們公司的個(gè)稅都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月申報(bào),不是按照實(shí)際發(fā)放申報(bào),這企業(yè)所得稅的工資金額怎么填啊,個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的是當(dāng)月做的工資沒發(fā)就申報(bào)了,建筑公司幾百號人不按照當(dāng)月申報(bào),發(fā)的時(shí)候根本沒法報(bào),但是肯定就算跨年沒發(fā)完,這種怎么處理啊,賬里計(jì)提的工資是實(shí)發(fā)工資扣了個(gè)稅個(gè)人承擔(dān)的社保的,管理費(fèi)用里是應(yīng)發(fā)工資的金額
你好,公司租廠房,然后對方開電費(fèi)發(fā)票,大類選什么?
郭老師,郭老師您好,我是太陽能發(fā)電行業(yè),我應(yīng)收A客戶的電費(fèi)30萬,和應(yīng)付A客戶的防水款30萬,可以互相抵消嗎?如果發(fā)票也互相抵消,符合稅法要求嗎?存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎