你好主表25欄顯示的嗎
我們公司8月份應(yīng)交稅費是45259.63元增值稅,已經(jīng)繳納過了,為什么這還顯示期末未交稅額?
老師 我們公司8月份多交了稅款,稅務(wù)局給我們辦理了退稅,但是這個月報稅的時候增值稅主表第32行顯示期末未交稅款(多繳為負數(shù))正好是我們辦理退稅的金額,這樣顯示正確不?
老師我本月已經(jīng)繳了上月的增值稅,借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸未交增值稅,怎么期末余額這個數(shù)字還在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
老師,增值稅申報表里所屬期8月份增值稅116017元已經(jīng)繳納,為什么9月份25行期初未交稅額還會顯示有116017?
老師,請問上個月一般納稅人應(yīng)交增值稅額為1.81未繳納,在這個月增值稅申報表為什么有一欄顯示本期繳納上期應(yīng)交增值稅1.81,但我們沒有繳納???
老師,個體戶年報投入經(jīng)營資金和營業(yè)額怎么填寫,營業(yè)額填寫開票金額,投資額一定要大于營業(yè)額嗎?
老師請教一下 管理費 電費之類。貸方可以放到應(yīng)付賬款 和其他應(yīng)付款都可以吧、(我一直放到了 應(yīng)付賬款 了 用不用改成其他應(yīng)付款 有點模糊
老師,全資子公司24年虧損轉(zhuǎn)讓出去給自然人,假如投資金額是20萬,轉(zhuǎn)讓的到的金額是5萬,虧損15萬,我做到投資收益-15萬,請問現(xiàn)在匯算清繳報表投資收益那里我該怎么填寫?
老師那個免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開呀?我點死了那個項目名稱也沒有是否免稅出來呀:(
你好會計注冊工作證明蓋單位財務(wù)章可以嗎
老師那個免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開呀?請給具體操作流程,我點死了那個項目名稱也沒看到是否免稅呀
行政單位合并范圍怎么寫
請問匯算清繳做錯了以后能改嗎
老師您好,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?我是新手,從來沒操作過
你好我用u8做工資數(shù)據(jù)變動后做到了計提工資費用發(fā)現(xiàn)憑證金額錯了然后看到工資分配基數(shù)不一樣怎么改