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我們公司8月份應(yīng)交稅費是45259.63元增值稅,已經(jīng)繳納過了,為什么這還顯示期末未交稅額?

2021-10-05 21:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-05 21:37

你好主表25欄顯示的嗎

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你好主表25欄顯示的嗎
2021-10-05
25藍它是自動出來的數(shù)據(jù)啊,它是根據(jù)你上一個月增值稅主表應(yīng)補稅款來的,如果你們是正常交稅的,25藍河30欄應(yīng)該填寫一樣的金額。
2022-11-02
同學,你好,這個對的
2021-10-21
你好,這個金額您無需理會,這個是稅務(wù)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)使用的
2022-01-08
同學您好,是上期應(yīng)交,默認視同本期已交可手動更改的
2023-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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