您好,這個就是開免稅的發(fā)票
我想咨詢個問題,我是一個外貿(mào)個人獨資企業(yè),然后這一次出口商品的時候,上游工廠沒有提供到進項發(fā)票,請問我應(yīng)該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個點的,那可以拿去退稅嗎?
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
請問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購初級農(nóng)產(chǎn)品(對方公司也是收購的,沒有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對方開普票給我們,我們再銷售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個點?對方能抵扣進項稅嗎?
你好,我公司于2019年3月與甲方簽訂一個工程項目,開具3個點的普通發(fā)票。合同約定收完全部工程款及稅費后開具發(fā)票。從2019年到2021年之間有陸續(xù)收到工程款,因為甲方拖欠工程尾款及稅費,故此項目的所有發(fā)票均未開具?,F(xiàn)在新政只能開具免稅的普票,是否還可以開具3個點的普票,如果能開具,要如何操作?如果不能開具3個點的普票,是不是全部開成免稅的普票?如果開免稅發(fā)票是不是要將稅費返回給甲方單位?合同結(jié)算價已超500萬,實際截至目前收款到賬是480萬。如果將這些發(fā)票全部開出來的話就超額度得升級一般納稅人,之前收的款全部是掛預(yù)收賬款,沒有做申報,也沒有預(yù)先交稅的?;蛘呤欠癫扇∑鋵嵎绞教幚??請指點。
老師,我們公司是一般的納稅人,一般納稅人,我前兩天我把它申報了,我也把那個進項稅,那個勾選了勾選了申報了申報了,我今天發(fā)現(xiàn)我申報錯了,我就把它撤撤,就是把它那個撤回了,但是撤回來的話,這個我進項稅的發(fā)票,我要我也要把它撤撤銷,但是在哪里弄。那我點那個注銷勾選它給我,它給我提醒的是,就是這下面那個紅字,我也不敢亂點,我我怕把這個這個撤撤銷了的話,我怕到時候我的那個進項稅是不是沒有了,那個怎么操作,我還我還沒有操作過,你知道嗎?請教你一下。
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
我肯定知道是開免稅的,問題在于怎么開呀,老師?回答問題要有重點哦
要先去稅務(wù)局備案,申請才可以的