25藍它是自動出來的數(shù)據(jù)啊,它是根據(jù)你上一個月增值稅主表應補稅款來的,如果你們是正常交稅的,25藍河30欄應該填寫一樣的金額。
老師,上個月增值稅款2151已交,為什么這個月增值稅主表25欄顯示初期未交稅額還有2151這個數(shù)呢?
老師,增值稅一般納稅人申報表中,怎么還會出現(xiàn)簡易計稅的9月征稅期稅額,我已經(jīng)在10月報稅時交過了啊。期初未繳稅額為什么還會有數(shù)字
我們公司8月份應交稅費是45259.63元增值稅,已經(jīng)繳納過了,為什么這還顯示期末未交稅額?
老師,增值稅申報表里所屬期8月份增值稅116017元已經(jīng)繳納,為什么9月份25行期初未交稅額還會顯示有116017?
增值稅納稅申報表25行期初未繳稅額,在上月申報時已經(jīng)繳納,為啥還有數(shù)據(jù),要怎么修改
2月1號不是應該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務人員可以當公司法人嗎
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交過了為什么還會這樣顯示?而且有的月份又是沒有的
它是系統(tǒng)自動的,他就是這么設置的。
為什么有的月份顯示有的月份又沒有顯示?只要正常交稅我可以不用管是嗎?
還有10月份沒有業(yè)務,我就直接一鍵零申報就可以吧?
不對的,每個月應該都是正常的顯示,你去查一下之前的吧。
我知道了,應該是剛好零申報了,我以為是沒有
不用客氣,工作愉快