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老師,增值稅申報表里所屬期8月份增值稅116017元已經(jīng)繳納,為什么9月份25行期初未交稅額還會顯示有116017?

2022-11-02 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-02 11:49

25藍它是自動出來的數(shù)據(jù)啊,它是根據(jù)你上一個月增值稅主表應補稅款來的,如果你們是正常交稅的,25藍河30欄應該填寫一樣的金額。

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快賬用戶8589 追問 2022-11-02 11:53

交過了為什么還會這樣顯示?而且有的月份又是沒有的

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齊紅老師 解答 2022-11-02 11:56

它是系統(tǒng)自動的,他就是這么設置的。

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快賬用戶8589 追問 2022-11-02 11:57

為什么有的月份顯示有的月份又沒有顯示?只要正常交稅我可以不用管是嗎?

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快賬用戶8589 追問 2022-11-02 11:57

還有10月份沒有業(yè)務,我就直接一鍵零申報就可以吧?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 11:57

不對的,每個月應該都是正常的顯示,你去查一下之前的吧。

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快賬用戶8589 追問 2022-11-02 12:02

我知道了,應該是剛好零申報了,我以為是沒有

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齊紅老師 解答 2022-11-02 12:04

不用客氣,工作愉快

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25藍它是自動出來的數(shù)據(jù)啊,它是根據(jù)你上一個月增值稅主表應補稅款來的,如果你們是正常交稅的,25藍河30欄應該填寫一樣的金額。
2022-11-02
你好,這個金額您無需理會,這個是稅務局統(tǒng)計數(shù)據(jù)使用的
2022-01-08
同學你好,建議登入稅務局網(wǎng)站查詢下,144.36這個金額,是否有扣款的憑證出來,因為12月份的最下面34欄又出現(xiàn)了。
2021-02-22
你好主表25欄顯示的嗎
2021-10-05
25欄是上一個月的應補稅款,如果你是正常交稅的,30欄和25欄是一樣的
2023-10-01
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