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收到銀行結(jié)息但是當(dāng)月沒有發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄

2021-09-30 23:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-30 23:56

同學(xué)你好,借,銀行存款,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù)。

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同學(xué)你好,借,銀行存款,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù)。
2021-09-30
同學(xué),你好 借:本年利潤(rùn)-161.07 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-161.07
2021-12-25
您好!會(huì)計(jì)分錄是這樣,但是在財(cái)務(wù)軟件做賬時(shí),因?yàn)槟J(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用是借方科目,所以收到結(jié)息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(負(fù)數(shù))
2023-10-14
你好,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸本年利潤(rùn) 或者相反的分錄
2024-04-11
對(duì),沒錯(cuò),就是這么做的。
2022-04-24
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