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以前收到銀行結(jié)息做的會計(jì)分錄是 借,銀行存款 100 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 100(正數(shù)) 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該用負(fù)數(shù)表示,那我應(yīng)該如何調(diào)整錯誤的會計(jì)分錄,已經(jīng)結(jié)賬

2022-10-21 21:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-21 21:52

您好 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-100 這樣寫分錄調(diào)整就好了

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您好 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-100 這樣寫分錄調(diào)整就好了
2022-10-21
您好,在軟件中做賬,記入借方 借:銀行存款(借方正數(shù)) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利潤收入 (借方負(fù)數(shù))
2020-10-13
你好 你之前的分錄,借銀行存款怎么會是負(fù)數(shù)呢,不應(yīng)該正數(shù)么
2022-01-06
你好 借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 -負(fù)數(shù)
2021-01-15
同學(xué)你好 分錄是沒錯的 你本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了嗎
2024-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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