同學(xué),你好 借:本年利潤(rùn)-161.07 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-161.07
老師,收到銀行利息做財(cái)務(wù)費(fèi)用,支付手續(xù)費(fèi)也是財(cái)務(wù)費(fèi)用,收到的利息比支出的費(fèi)用多分錄要怎么沖減呢?例如支付付款手續(xù)費(fèi) 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用10元 貸 銀行存款10元 收到銀行利息20元 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-20元 銀行存款20元,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師銀行收到結(jié)息收入怎么做分錄呢是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)呢還是 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息收入
老師你好!當(dāng)月產(chǎn)生財(cái)務(wù)費(fèi)用分錄,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 63.63 貸:銀行存款 63.63 借:銀行存款 224.7 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-結(jié)息收入224.7 月末結(jié)轉(zhuǎn),分錄和金額怎么做呢?
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)? 產(chǎn)生銀行手續(xù)費(fèi): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 4 貸:銀行存款 4 收到利息:借:銀行存款 8 貸: 財(cái)務(wù)費(fèi)用 8 結(jié)轉(zhuǎn)利息: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 4 貸:本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 4
你好,老師 借:銀行存款 0.03 , 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 0.03 請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入怎么寫?
就是我是收票方 現(xiàn)在對(duì)方要給我們開票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長(zhǎng)期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎
餐飲分公司,可以只注銷分公司嗎,分公司的存貨等可以調(diào)給總公司嗎?
A公司賣車,委托我辦理賣車事宜,最終賣車給B公司,錢款打給我賬戶,并沒有進(jìn)入A公司賬戶。 請(qǐng)問這種情況對(duì)A公司跟我有什么影響,會(huì)造成偷稅漏稅等犯法行為?怎么解決?
社保基數(shù)變了要自己去更正已申報(bào)工資嗎?
老師,給對(duì)方公司 公戶賬戶打款,是打開戶許可證上面的賬戶號(hào)碼,還是打單位結(jié)算卡上面號(hào)碼
老師你好,如果4月份有個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)以為無法取得發(fā)票,7月份又取得了這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個(gè)子公司合并 合并時(shí)被合并方例如賬面有: 無形資產(chǎn)20萬 這個(gè)無形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時(shí)需要交增值稅嗎