可以那樣操作的哈
老師好,公司帳很亂以前往來的應(yīng)收應(yīng)付款都存在漏記,重復(fù)記帳,客戶及供應(yīng)商也有聯(lián)系不上或己不存在等原因,經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,以領(lǐng)導(dǎo)確認的應(yīng)收應(yīng)付金額為主,我把現(xiàn)帳面余額與領(lǐng)導(dǎo)確認的金額之間的差額做入到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出做帳務(wù)調(diào)整了,這里營業(yè)外收和營業(yè)外支出做的金額是一樣的,不影響所得稅,可以嗎?
老師,請問這個題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費-銷項 50700,我看實操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款,那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來的時候就會全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中),請問在實際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
我單位為小規(guī)模納稅人,遵循小企業(yè)會計準則。單位收到政府撥付的用于以后期間支出的專項資金,為不征稅收入。在12月份季度所得稅申報的時候一次性把這部分資金計入了營業(yè)外收入,這應(yīng)該是不正確的對吧?應(yīng)該是計入遞延收益,隨相關(guān)支出結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益到營業(yè)外支出對嗎?如果是這樣的話,我到匯算清繳的時候怎么調(diào)整呢?
老師,你好。我們公司2020年9月有一筆借款20000元,是個人。當時做的分錄是,借:其他應(yīng)收款—個人往來—A 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在已經(jīng)確定收不回來了??梢赃@樣做嗎?摘要:A借款轉(zhuǎn)無票支出 借:營業(yè)外支出—無票費用 20000 貸:其他應(yīng)收款—個人往來-A 20000 營業(yè)外支出——無票費用的金額為匯算清繳時納稅調(diào)增的金額
老師,我們12月初已經(jīng)發(fā)布注銷登記了,稅務(wù)12月中也做了清算登記,但問題是今年23年我看了賬上還有錢就又轉(zhuǎn)了百來塊還股東。我可不可以不做今年的賬,直接在22年12月底的時候把往來款清掉,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,銀行存款還是有三百來塊這樣?如果1月也做賬,不是和我發(fā)布注銷登記,清算登記沖突了嗎?
老師好,個體工商戶25年需要年報嗎?幾號截止?在哪里申報?第一次不太理解,謝謝
老師好,我們公司第二季度需要交8000企業(yè)所得稅,老板一直未交,現(xiàn)在匯算清繳需要退稅8000多,這種情況怎么辦呢
老師,一般年假是在12月31日之前修完是吧
1.中國公民李某在境內(nèi)甲公司任職,2020年收人如下:(1)2020年1--12月每月在該公司取得工資薪金收人18000元(2)每月“三險一金”個人繳費均為4500元;(3)從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除合計3000元(4)2020年5月從乙公司取得勞務(wù)報酬所得收人30000元;(5)2020年6月從丙公司取得稿酬所得收人2000元;(6)2020年9月從丁公司取得特許權(quán)使用費收入2000元;要求:(1)計算李某每月應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅;(2)計算李某年終匯算清繳應(yīng)補(退)稅額。
老師請教一下 比如我 10號預(yù)付款給 a公司、 15號收到發(fā)票 、 我可以只記 10號的銀行付款的記賬憑證、然后 15號的發(fā)票也附在10號的付款時候的記賬憑證上嗎
老師,你好!有個問題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國外那邊要退運。我們怎么給稅局補稅,然后再開補稅證明給海關(guān)。
兩個股東,注冊資金20萬,認繳。有一個股東想退出,他剛成立公司時自己往銀行公戶轉(zhuǎn)了2300元的投資款。另外一個股東未轉(zhuǎn)入公戶。那2300元可以直接公戶退給要退出的那個股東嗎
老師我想咨詢一下,我一直沒有報考修理初級職業(yè)技能鑒定,但是我已經(jīng)滿4年修理經(jīng)驗了,比方說我今年報考初級考過了,等到明年滿5年可以報考中級嗎?
請問一下合作社投資人出資時間是2029年2月10日,在稅務(wù)系統(tǒng)進行變更時有效起止時間填什么呀?
采購跟倉管的工資是管理費用還是制造費用呀