你好,學(xué)員,可以留著未來抵稅

老師,你好,我公司是一般納稅人,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票稅額大于銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額留了一部分到下個(gè)月,做賬的時(shí)候只有一張票,這張分兩次抵扣的票該怎么入賬做憑證,謝謝
請問老師,我公司一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額是九千多,進(jìn)項(xiàng)稅額要么就零散的進(jìn)項(xiàng)票加起來不到兩千,要么就抵扣一張金額大的發(fā)票一萬多的。抵扣兩千多的稅負(fù)有太重,抵扣一萬多的,稅負(fù)又達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),這樣要怎么處理呢?
老師好,請問一張抵扣票的稅額大于銷項(xiàng)稅額,但公司不適應(yīng)退稅。該怎么處理?
老師好,上個(gè)月我們進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,但是現(xiàn)在留抵退稅要查賬,請問怎么做賬務(wù)處理?
老師,請問公司把以前差額征收發(fā)票開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致本月出現(xiàn)負(fù)數(shù)稅額和抵扣額大于銷售金額的情況,申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒抵扣額不能大于銷售額這個(gè)要怎么處理
老師,受益人備案顯示已經(jīng)備案,還要填嗎
老師,如果公司有銀行貸款,我應(yīng)該放到這個(gè)表里的哪個(gè)科目?
老師 機(jī)器設(shè)備折舊是十年 那專用設(shè)備折舊多少年
發(fā)放上月工資時(shí),扣的是上個(gè)月的個(gè)稅,應(yīng)該怎么做賬?
咨詢下:房地產(chǎn)企業(yè)同一項(xiàng)目,營改增前后,都有收入,進(jìn)行土增清算,營改增后的收入按照不含增值稅金額作為轉(zhuǎn)讓收入。那營改增前按照全額收入?沒有學(xué)過營業(yè)稅,營業(yè)稅是不計(jì)入收入嗎?
如何在電子稅務(wù)局里面進(jìn)入到稅務(wù)注銷模塊
麻煩家權(quán)老師回答一下。合伙企業(yè)年底有可供分配的利潤,但是賬上沒有錢,都借出去了。所以合伙人決定不進(jìn)行分紅了。想問一下這種情況下合伙企業(yè)需要做賬嗎?再就是合伙人是公司,合伙人按照哪個(gè)金額計(jì)入應(yīng)納稅所得額?。烤唧w的會計(jì)分錄怎么做?
網(wǎng)銀對公轉(zhuǎn)給私人賬戶的貨款,應(yīng)該計(jì)入什么會計(jì)分錄
生產(chǎn)型出口企業(yè),出口購入的庫存商品,享受免稅政策,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,那我的采購發(fā)票,是不是可以直接和對方要普票?這樣就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了?是嗎?
年審報(bào)告是審計(jì)報(bào)告嗎?

