你好 ;? ?你偶爾一個月不產生稅費繳納也是可以的。? 只要不過低稅負率也可以的??
老師,我下個月需要認證3000多進項稅額,然后繳納600多的增值稅,但現(xiàn)在公司待抵扣進項沒有認證的進項稅額一共是2萬多,單張最小的進項稅額發(fā)票是9千多的進項,那要怎么認證呢?才能使我下個月繳納600的銷項稅額
老師,請問下我現(xiàn)在報11月的增值稅,發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進項發(fā)票,金額比較大,32萬多,稅額1.9萬多。一直沒有抵扣,那現(xiàn)在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過了180天不認證抵扣這張發(fā)票就沒用了嗎
老師,這種情況怎么辦,我收到的進項是百萬版,金額很大,我想比著稅負率抵扣進項,但是進項一張金額太大,抵扣了就剩的多,不抵扣又差的多,我這個開了586萬的發(fā)票,這個發(fā)票能不能抵扣一部分呢
請問老師,我公司一般納稅人,當月銷項稅額是九千多,進項稅額要么就零散的進項票加起來不到兩千,要么就抵扣一張金額大的發(fā)票一萬多的。抵扣兩千多的稅負有太重,抵扣一萬多的,稅負又達不到標準,這樣要怎么處理呢?
我們這個行業(yè)負稅率1%多,然后我們公司就經常不開票也就是零申報,但是我們又有很多進項票,上個月就開了4千多,然后沒有找到對應匹配的發(fā)票可以抵扣,就有兩種情況就是一種抵扣完了負稅率是3%,另外一種就是留底稅額,我該怎么辦?
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結轉到主營業(yè)務成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務成本再結轉到主營業(yè)務成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務成本嗎?勞務成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務企業(yè)先歸集到相關成本最終轉到主營業(yè)務成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務成本嗎
請問老師 本月因為增值稅考慮,有一種商品的進項稅沒抵扣 但已經做了銷售 請問賬務怎么做分錄呢
老師,一般納稅人銷售芝麻油的稅率是9還是13
好的,了解了,謝謝
?沒事的; 希望能幫到你。 注意按年來看你 要達到哦??
想問下,這個是什么意思?沒有印象認證了但是不抵扣的數(shù)據(jù)
?你好 ;你之前有認證過 沒有做抵扣的 。你去看看 之前的勾選統(tǒng)計核對下??
請問是哪個?
選擇抵扣勾選統(tǒng)計里面 選擇日期 去看看之前勾選了那些。 是不是之前勾選了還沒有抵扣??
篩選了 都沒有呢 好奇怪 這個是8月份抵扣的數(shù)據(jù)
你好。 你之前每個月都打印出來留底沒有 ; 每個月你們不是勾選了 都會打印出來 留底的??
是的。但是沒有什么問題呀,意思是要去看看嘛?
?你好 ;? ? ?是的。核對下 看你認證的金額 與你系統(tǒng)申報表是否有出入??
你好老師,我明白了。這些都是選擇了不抵扣的數(shù)額。
?你好 ;? 好的;? ? 希望能幫到你? ?
所以這些數(shù)據(jù)申報表上顯示的是沒有問題的咯?
?這個 如果是系統(tǒng)自動出來的 話 不用 管 ;? ??