同學(xué)你好,分錄如下 1.暫估入庫(kù)借原材料應(yīng)付賬款-暫估 2.借 預(yù)付賬款貸銀行存款 3.沖暫估根據(jù)發(fā)票入賬借 原材料? ?應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)?貸應(yīng)付賬款借 應(yīng)付賬款?貸 預(yù)付賬款 4.借 工程施工貸 原材料 5.月底是否結(jié)轉(zhuǎn)成本根據(jù)你們核算方法,一般無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好,我們是工程公司,一般納稅人,我們收到預(yù)付款,但是未來(lái)發(fā)票,有購(gòu)入材料,請(qǐng)問一下材料是需要計(jì)入工程施工,還是原材料,因?yàn)楫?dāng)月沒有開票,現(xiàn)在又是年底,想開票的當(dāng)月轉(zhuǎn)入成本,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做分錄?
我們現(xiàn)在是建筑企業(yè)小規(guī)模,購(gòu)入了一批原材料,直接在工地上使用了,款已付,但發(fā)票未開,想問下1、我會(huì)計(jì)分錄為借:預(yù)付賬款 貸銀行存款;借:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目-材料費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)么?2、后期我變更為一般納稅人之后,再給我開發(fā)票的話,我能抵扣嗎?
請(qǐng)問老師,我們是建筑小微企業(yè),我想問一下,我們購(gòu)買原材料的分錄要怎么寫?1、貨到款未付票未開的分錄2、貨到款已付票未開3、貨到款已付票已開4、工程領(lǐng)用原材料的會(huì)計(jì)分錄 5、月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是等該項(xiàng)目全部結(jié)束了 再一起結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)了原材料,未開票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫(kù)嗎?要是不可以的話暫估入庫(kù)后,使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候,原材料和成本的會(huì)計(jì)分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
1.3月5日,購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為100000元,稅款為13000元??铐?xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料也已驗(yàn)收入庫(kù)。該批原材料的計(jì)劃成本為105000元。2.3月10日,購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為160000元,稅款為20800元??铐?xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運(yùn)輸途中。3.3月16日,購(gòu)入一批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日購(gòu)入的原材料并已驗(yàn)收入庫(kù)。該批原材料的計(jì)劃成本為150000元。5.3月22日,收到3月16日已入庫(kù)原材料的發(fā)票等結(jié)算憑證,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為250000元,稅款為32500元,開出一張商業(yè)匯票抵付。該批原材料的計(jì)劃成本為243000元。6.3月27日,購(gòu)入一批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。3月31日,該批材料的結(jié)算憑證仍未到達(dá),企業(yè)按該批原材料的計(jì)劃成本80000元估價(jià)入賬。4月1日,用紅字沖回上月末暫估入賬分錄。要求根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁(yè)
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請(qǐng)問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?