你好,可以調(diào)增一下所得稅額,你們什么行業(yè),應(yīng)該是沒達到稅負率
去年有張成本票,稅務(wù)局這個月讓我們踢出來,調(diào)整去年的年報,要求補交企業(yè)所得稅,賬務(wù)怎么處理?馬上就是第三季度所得稅申報了,企業(yè)所得稅申報表怎么填?
老師,我要怎么才能多交企業(yè)所得稅,稅局說我們公司企業(yè)所得稅交太少了,讓我們改20年的年報,我要怎么調(diào)整才比較合理
老師,我想問下,就是我們是做豆制品的,就是說的,我們,損耗比較多,怎么做,才能讓我們少交企業(yè)所得稅和增值稅呢?
請問老師,您了解如果我們今年比去年交的稅少的話,稅務(wù)在企業(yè)所得稅較去年下降多少比例內(nèi)才會核查嗎
老師,剛才稅管員說我們勞務(wù)公司2024年的企業(yè)所得稅沒交,請問怎么處理?
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財務(wù)負責人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔責嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
制造業(yè),我能調(diào)整那一個呢
具體制造業(yè)哪個行業(yè)
家具制作,桌子凳子那些
稅負率預警率大概4%最后,就是所得稅/收入,你們可能低于這個比率,你們年報費用調(diào)少一點
我們開兩千萬才交了4千快所得稅
老師我能用什么理由去調(diào)整費用?
你還是和稅務(wù)溝通一下,看他們想讓你們調(diào)增多少。年報匯算清繳那里納稅調(diào)增一下,比如扣除的費用沒有發(fā)票的,業(yè)務(wù)招待費超標的,或者直接調(diào)減費用,還是要看稅務(wù)局那邊想讓你們再交多少稅